Contract Notice Detail
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Base Total Price:
280,240 Dominican Pesos
Request Reference:
INVI-DAF-CM-2020-0008
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICOS Y PINTURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICOS Y PINTURAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/02/2020 14:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2020 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2020 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
280,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
139,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
103,450.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,250.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
15,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,620.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
13,190.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,480.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,000.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
cf-019-2020
237206
280,240.00
DOP
Vencido
CF-019-2020.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2020 11:30:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2020 10:42:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2020 13:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVI-DAF-CM-2020-0008 ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVI-DAF-CM-2020-0008 ..pdf
Informe pericial de evaluación de las ofertas
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INVI-DAF-CM-2020-0008 solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.762722
28/02/2020 12:14
206,202.64 Dominican Pesos
Final Report:
28/02/2020 12:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL
206,202.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
280.240,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR AMARILLO 5/1
4
UN
6.800
27.200,00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR PAJA
5
UN
1.200
6.000,00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR BLANCO
3
UN
6.800
20.400,00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR GRIS
4
UN
6.800
27.200,00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR CONQUISTA
2
UN
1.450
2.900,00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00
1
GAL
6.800
6.800,00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 100
1
UN
6.800
6.800,00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR BLANCO COLONIAL
5
GAL
6.800
34.000,00
9
31211510 - Bases de poliu
(...)
31211510 - Bases de poliuretano
2.3.7.2.06
POLIURETANO EN TUBO
1
UN
900
900,00
10
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TAPA CIEGA PLASTICA
10
UN
20
200,00
11
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
ROSETAS
10
UN
185
1.850,00
12
31162401 - Aros interiore
(...)
31162401 - Aros interiores
2.3.6.3.06
AROS 12X15CM
50
UN
65
3.250,00
13
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
ALAMBRE PICADO
5
UN
130
650,00
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR MARFIL 5/1
1
UN
6.800
6.800,00
15
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC 1/2 X 19
20
UN
300
6.000,00
16
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
DUCHA
4
UN
330
1.320,00
17
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE EMPROTAR
4
UN
3.200
12.800,00
18
27121705 - Codos hidráuli
(...)
27121705 - Codos hidráulicos o de compresión
2.3.9.8.01
CODO 2X90 DRENAJE
16
UN
50
800,00
19
27121705 - Codos hidráuli
(...)
27121705 - Codos hidráulicos o de compresión
2.3.9.8.01
CODO 1/2X90 DRENAJE
24
UN
20
480,00
20
27121701 - Conectores hid
(...)
27121701 - Conectores hidráulicos rápidos
2.3.9.8.01
TEE 1/2
8
UN
25
200,00
21
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC 2 X 19
10
UN
950
9.500,00
22
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ADAPTADOR HEMBRA 1/2
2
UN
20
40,00
23
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ADAPTADOR MACHO 1/2
10
UN
20
200,00
24
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
TEFLON 3/4 X 7
4
UN
50
200,00
25
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO. 12
550
UN
15
8.250,00
26
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA OCTAGONAL DE 1/2 A 3/4
10
UN
75
750,00
27
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PVC TRANSPARENTE 1/4 32 OZ
2
UN
900
1.800,00
28
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.9.01
PALOMETA P/INODORO
2
UN
150
300,00
29
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO. 4
500
UN
110
55.000,00
30
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO. 6
500
UN
75
37.500,00
31
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.6.3.04
CURVA ELECTRICA 1/2 DOBLE
10
UN
15
150,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.762722
Informe final de la selección DO1.AWD.762722
28/02/2020 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.185482
La lista de oferentes del proceso INVI-DAF-CM-2020-0008 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
28/02/2020 11:30
(UTC -4 hours)
Detail