Contract Notice Detail
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Base Total Price:
225,030 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-DAF-CM-2020-0003
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/02/2020 14:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2020 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2020 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2020 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,030.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
85,500.00
DOP
----
View
2.3.6.4.07
10,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
49,490.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
19,700.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
16,440.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
7,000.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
33,700.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG158047802150glqMFJ
1
244,916.91
DOP
Vencido
APROPIACION.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2020 17:30:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/02/2020 17:26:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/02/2020 08:57:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/02/2020 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/02/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/02/2020 12:05:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.jpeg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras - V1.2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.757157
19/02/2020 09:11
225,760.26 Dominican Pesos
Final Report:
19/02/2020 09:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
178,092.68 Dominican Pesos
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Vin Comercial, SRL
47,667.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
225,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA DE 800 PIES
90
UD
900
81,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIÉNICO 12/1 DE 600 PIES
15
UD
300
4,500.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
CLORO
90
GAL
120
10,800.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS
10
GAL
50
500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
35
GAL
160
5,600.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE No. 36
48
UD
160
7,680.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.6.5.7.01
PAQUETE DE FUNDAS NEGRS PARA BASURA 30 GLS 28 X 34 (100/1)
15
PAQ
300
4,500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.6.5.7.01
PAQUETE FUNDAS DE 55 GALONES P/BASURA 100/1
25
PAQ
320
8,000.00
9
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANOS
35
GAL
200
7,000.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATOS
20
GAL
280
5,600.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZ
20
UD
120
2,400.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA GRANDES
25
UD
200
5,000.00
13
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 6X9
120
UD
100
12,000.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES NEGROS DE GOMA FUERTE
70
UD
100
7,000.00
15
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
FARDO DE DETERGENTE DE 400 GRS 36/1
5
UD
2,300
11,500.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1
12
PAQ
120
1,440.00
17
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
BRILLO NEGRO 3/1
60
UD
110
6,600.00
18
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS
10
GAL
800
8,000.00
19
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MASCARILLAS CONTRA EL POLVO (50/1)
2
PAQ
180
360.00
20
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
ÁCIDO MURIÁTICO
15
GAL
250
3,750.00
21
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO (30 LIBS)
6
UD
900
5,400.00
22
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 5 GALONES 100/1
20
PAQ
120
2,400.00
23
24102204 - Dispensador de
(...)
24102204 - Dispensador de zunchos
2.6.5.7.01
DISPENSADOR DE MANOS PARA GEL ANTIBACTERIAL
6
UD
1,200
7,200.00
24
42152517 - Sujetadores o
(...)
42152517 - Sujetadores o dispensadores de servilletas de uso odontológico
2.3.9.3.01
DISPENSADOR PAPEL TOALLA
6
UD
2,800
16,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.757157
Informe final de la selección DO1.AWD.757157
19/02/2020 09:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.183284
La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CM-2020-0003 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
18/02/2020 17:30
(UTC -4 hours)
Detail