Contract Notice Detail
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Base Total Price:
559,355 Dominican Pesos
Request Reference:
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0018
Request Name:
Adquisición Materiales de Limpieza para ser usados en la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales de Limpieza para ser usados en la Institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2020 08:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/02/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/02/2020 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/02/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
559,355.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
426,880.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
8,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
40,500.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
19,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
46,675.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
11,500.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
5,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
LN-DAF-CM-2020-0018
1
559,355.00
DOP
Vencido
FONDOS LN-DAF-CM-2020-0018.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2020 14:38:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/01/2020 20:08:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
31/01/2020 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/01/2020 13:47:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/01/2020 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/02/2020 13:01:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA LN-DAF-CM-2020-0018.pdf
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INVITACION LN-DAF-CM-2020-0018.pdf
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PLIEGO LN-DAF-CM-2020-0018.pdf
Terms and Conditions
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SOLICITUD LN-DAF-CM-2020-0018.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO F-033 LN-DAF-CM-2020-0018.docx
Other
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FICHA TECNICA LN-DAF-CM-2020-0018.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.752332
07/02/2020 14:57
594,109.59 Dominican Pesos
Final Report:
07/02/2020 14:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kart Group, SRL
594,109.59 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
559,355.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS (FARDOS 60 UND)
200
PAQ
1,000
200,000.00
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (FARDOS DE 6 UDS)
6
UD
980
5,880.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO (FARDOS DE 48 UNIDADES)
200
UD
1,030
206,000.00
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DETERGENTE (SACOS DE 30 LIBRAS C/U)
10
PAQ
860
8,600.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
100
GAL
125
12,500.00
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY
100
UD
105
10,500.00
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
TRAPEADOR (SUAPER) No.32
50
UD
205
10,250.00
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES No. 7
100
PAQ
90
9,000.00
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PEQUEÑOS P/CAFE
120
PAQ
90
10,800.00
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERA PLASTICA 50 PIES Y 5/8 PULGADAS 4 capas de reforzamiento.
5
UD
1,350
6,750.00
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERA PLASTICA 100 PIES Y 2 PULGADAS 4 capas de reforzamiento
5
UD
2,700
13,500.00
24112404 - Caja
2.3.9.9.01
CAJAS DE CARTÓN 24X18X15
100
UD
250
25,000.00
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMÉSTICOS NEGROS
50
UD
230
11,500.00
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES
25
GAL
290
7,250.00
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON DE BAÑO (PAPELERA REDONDA EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD. TIENE CUBO INTERIOR CON ASA Y TAPA DE PEDESTAL PARA QUE NO HAGA RUIDO Y CIERRE LENTO)
3
UD
1,800
5,400.00
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
SOGA DE NYLON No. 16 DE 16 LB
1
UD
1,425
1,425.00
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.3.2.01
SACOS DE NYLON
500
UD
30
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.752332
Informe final de la selección DO1.AWD.752332
07/02/2020 14:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.181075
La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0018 publicada por Lotería Nacional
07/02/2020 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.179603
Circular de Respuestas No. 2
31/01/2020 09:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.179544
Circular de Respuestas No. I
30/01/2020 15:59
(UTC -4 hours)
Detail