Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
340,335.6 Dominican Pesos
Request Reference:
CEA-DAF-CM-2020-0007
Request Name:
ADQUISICION DE FILTROS Y CORREA PARA PLANTA ELECTRICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE FILTROS (GASOIL, ACEITE, AIRE) Y CORREA PARA PLANTA DE GENERACION ELECTRICA, MARCA CUMMINGS, MODELO KTTA38G4, DEL INGENIO PORVENIR.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2020 10:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/01/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
127,440.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AL CONTADO
127,440.00
DOP
Marzo
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2400119630
1
127,440.00
DOP
Vencido
CUOTA RORESA.pdf
2021
2400119630
1
127,440.00
DOP
Vencido
CUOTA RORESA.pdf
2022
124
1
127,440.00
DOP
Vencido
CUOTA RORESA (5).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2020 13:57:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/01/2020 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/01/2020 08:32:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/01/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/01/2020 11:15:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/01/2020 12:52:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/01/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/01/2020 09:12:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
29/01/2020 09:16:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.750329
04/02/2020 14:20
157,789.6 Dominican Pesos
Final Report:
04/02/2020 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Premium & CO, SRL
16,543.6 Dominican Pesos
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Roresa Soluciones, SRL
127,440 Dominican Pesos
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Liru Servicios Multiples, SRL
13,806 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
340,335.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40161513 - Filtros de com
(...)
40161513 - Filtros de combustible
2.3.9.8.01
FILTRO DE GASOIL BF596
20
UD
2,065
41,300.00
2
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTRO DE ACEITE B96
20
UD
1,593
31,860.00
3
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
FILTRO DE AGUA WF2076
12
UD
2,596
31,152.00
4
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
FILTRO DE AIRE 546851
12
UD
17,475.8
209,709.60
5
26101737 - Cadena de dist
(...)
26101737 - Cadena de distribución
2.3.9.8.01
CORREA BX113
10
UD
2,631.4
26,314.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.750329
Informe final de la selección DO1.AWD.750329
04/02/2020 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.180256
La lista de oferentes del proceso CEA-DAF-CM-2020-0007 publicada por Consejo Estatal del Azucar
04/02/2020 13:57
(UTC -4 hours)
Detail