Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana on 24/01/2020 15:52:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Por Error se cargo la solicitud de compras / ficha técnica del proceso EGEHID-DAF-CM-2020-0019 - EL PROCESO DE SUBIRÁ CORRECTAMENTE
Summary Information

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980,000 Dominican Pesos
 
EGEHID-DAF-CM-2020-0020 
Adquisición de materiales para linea de conducción Proyecto Dos Bocas  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
adquisición de materiales para linea de conducción Proyecto Dos Bocas  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/01/2020 10:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2020 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/01/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/01/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
Own resources
980,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99980,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020DSF-CM-026-20191980,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
EXISTENCIA CM0019.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOL COMPRAS ESPECIF CM-0019.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOL COMPRAS ESPECIF CM-0019.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de materiales para sistema de riego (corrección de averías)-
    
Subtotal
980,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1|
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Adquisición de materiales para sistema de riego (corrección de averías)1UD980,000980,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/01/2020 15:52 (UTC -4 hours)
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