Contract Notice Detail
Summary Information

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147,400 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0018 
ADQ. DE MATERIALES PARA LA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL. S/R 019-8575. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQ. DE MATERIALES PARA LA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL. S/R 019-8575. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

13/01/2020 17:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2020 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2020 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2020 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2020 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2020 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2020 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2020 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
147,400.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.0155,400.00  DOP----View
2.6.5.5.0160,000.00  DOP----View
2.3.9.6.0132,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.6.5.5.011147,400.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/01/2020 17:15:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/01/2020 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO 0018.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA PROCESO 0018.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUISICION DE COMPRAS 019-8575.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 0018.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.74032814/01/2020 10:37147,222.2 Dominican PesosActive
    Final Report:14/01/2020 10:37Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Tarja Software, SRL147,222.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
147,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
43222609 - Enrutadores (r(...)
2.6.1.3.01ROUTER 1UD49,40049,400.00
    
2
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01SWITCH DE 24 PUERTOS2UD30,00060,000.00
    
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CAJAS DE CABLE UTP CAT. 64UD8,00032,000.00
    
4
43222627 - Dispositivos d(...)
2.6.1.3.01PAQ. DE CONECTORES RJ-452UD3,0006,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/01/2020 10:37 (UTC -4 hours)
Detail
13/01/2020 17:15 (UTC -4 hours)
Detail