Contract Notice Detail
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Base Total Price:
154,735.6 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2020-0001
Request Name:
ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/01/2020 12:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/01/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/01/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/01/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/01/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2020 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,912.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,274.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
16,638.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020
17,912.40
DOP
Marzo
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CC-017-2020
1
17,912.40
DOP
Vencido
CC NO. 17 CESAR DAVID.pdf
2021
cc-217-2020
1
17,912.40
DOP
Vencido
CC NO. 17 CESAR DAVID.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/01/2020 15:34:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF-001-2020 MAYORDOMIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOL. 001 MAYORDOMIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.742408
16/01/2020 11:35
176,040.76 Dominican Pesos
Final Report:
16/01/2020 11:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
109,957.36 Dominican Pesos
Almacenes El Encanto, S.A.S
48,171 Dominican Pesos
César David De la Rosa Abreu
17,912.4 Dominican Pesos
DO1.AWD.742117
16/01/2020 12:47
226,440.76 Dominican Pesos
Final Report:
16/01/2020 12:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
194,917.36 Dominican Pesos
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Almacenes El Encanto, S.A.S
13,611 Dominican Pesos
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César David De la Rosa Abreu
17,912.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE MAYORDOMIA
-
Subtotal
154,735.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro 0.5%
60
GAL
67
4,020.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico de baño peq.
36
UD
675
24,300.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Manitas Limpias
6
GAL
150
900.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda 55 galones Negra
4,500
UD
4
18,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda 30 galones Negra
2,000
UD
3
6,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda 30 galones rojas
1,000
UD
2.61
2,610.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda 55 galones rojas
1,000
UD
2
2,000.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas azules
12
UD
130
1,560.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
45
GAL
138
6,210.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel enrollables fardo de 6 undidades
252
UD
78
19,656.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra Perfumadora de 2.5 onz.
36
UD
24
864.00
12
25172905 - Sistema para l
(...)
25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera
2.3.9.6.01
Farola
12
UD
75
900.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
36
UD
20
720.00
14
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
Jabon liquido de mano
30
GAL
140
4,200.00
15
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores
30
GAL
525
15,750.00
16
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Detergente (ace)
180
LB
23.87
4,296.60
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper No. 40 con palo
6
UD
130
780.00
18
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Guantes industriales con goma M (par)
12
UD
130
1,560.00
19
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre Blanco
15
GAL
115
1,725.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel para dispensador jumbo 1,250 pies
720
UD
38
27,360.00
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray
24
UD
56
1,344.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper No. 36 con palo
12
UD
120
1,440.00
23
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Aerosol en spray
3
UD
360
1,080.00
24
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Guantes industriales de goma L (par)
12
UD
130
1,560.00
25
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
Jabon de cuaba liquido
15
GAL
180
2,700.00
26
25172905 - Sistema para l
(...)
25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera
2.3.9.6.01
Scalite
3
UD
400
1,200.00
27
25172905 - Sistema para l
(...)
25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera
2.3.9.6.01
Alcanfor en pastillas
10
PAQ
200
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.742117
Informe final de la selección DO1.AWD.742117
16/01/2020 12:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.742408
Informe final de la selección DO1.AWD.742408
16/01/2020 11:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.177150
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2020-0001 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
14/01/2020 15:34
(UTC -4 hours)
Detail