Contract Notice Detail
Summary Information

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100,000 Dominican Pesos
 
IDEICE-UC-CD-2019-0143 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/12/2019 11:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2019 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
100,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01100,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1577479321181GI5MC1114,035.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/12/2019 11:57:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
MATERIALES DE OFICINA 3.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
MATERIALES DE OFICINA 3.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.73422004/03/2020 14:41115,435 Dominican Pesos
    Final Report:04/03/2020 14:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Service Group S&F, SRL115,435 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA-
    
Subtotal
100,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
43202001 - Discos compact(...)
2.3.9.2.01BORRA DE GOMA GRANDES500UD4.52,250.00
    
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01FOLDER CON BOLSILLOS AZUL2,000UD3570,000.00
    
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR CON CINTA DE EMPAQUE30UD45013,500.00
    
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DOCENA DE BOLIGRAFO AZUL190UD7514,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
04/03/2020 14:41 (UTC -4 hours)
Detail
30/12/2019 11:57 (UTC -4 hours)
Detail