Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
323,720 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2019-0533
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/12/2019 15:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/12/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
323,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
5,140.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
21,220.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
16,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,100.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
16,840.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,620.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
6,600.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,400.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
240,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CF-046247-2019
2019
323,720.00
DOP
Vencido
Escaneo1147.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2020 10:36:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/12/2019 09:11:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/12/2019 10:10:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/12/2019 14:05:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/12/2019 14:32:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/12/2019 16:35:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo1147.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Escaneo1148.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Escaneo1148.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.744811
23/01/2020 11:00
425,608.85 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2020 11:00
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
425,608.85 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
323,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOLIGRAFO AZUL
460
UD
7
3,220.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 PULGADA
10
UD
90
900.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 4 PULGADA
10
UD
120
1,200.00
4
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3 PULGADA
240
UD
30
7,200.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP DE BILLETERO 3/4 (19 MM)
36
CAJ
70
2,520.00
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP DE BILLETERO MEDIANO
24
CAJ
80
1,920.00
7
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP DE BILLETERO GRANDE
24
CAJ
90
2,160.00
8
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO
36
UD
40
1,440.00
9
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
GRAPA STANDAR
20
CAJ
120
2,400.00
10
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
GRAPADORA
30
UD
200
6,000.00
11
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
GRAPA INDUSTRIAL 5/8
10
CAJ
130
1,300.00
12
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
GRAPADORA GRANDE PARA 130 HOJAS
2
UD
700
1,400.00
13
12171603 - Negro carbono
2.3.7.2.06
LAPIZ DE CARBÓN
240
UD
8
1,920.00
14
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11
60
UD
130
7,800.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL
360
UD
40
14,400.00
16
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO UHU EN PASTA MEDIANO
8
UD
140
1,120.00
17
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
POST-IT BANDERITA
72
UD
70
5,040.00
18
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
20
UD
80
1,600.00
19
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
24
UD
70
1,680.00
20
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
SUMADORA
3
UD
2,200
6,600.00
21
12181502 - Ceras naturale
(...)
12181502 - Ceras naturales
2.3.7.2.99
CERA PARA CONTAR DINERO
20
UD
40
800.00
22
42312011 - Ganchos para u
(...)
42312011 - Ganchos para uso interno
2.3.9.3.01
VITAGORA
40
UD
60
2,400.00
23
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLA PLASTICA DE 12
50
UD
60
3,000.00
24
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
SILICON BARRA GRANDE
10
UD
170
1,700.00
25
11151712 - Hilado de pape
(...)
11151712 - Hilado de papel
2.3.2.1.01
PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11
2,000
RESMA
120
240,000.00
26
24121509 - Bandejas para
(...)
24121509 - Bandejas para empacar
2.3.3.2.01
BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO
20
UD
200
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.744811
Informe final de la selección DO1.AWD.744811
23/01/2020 11:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.178109
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0533 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
23/01/2020 10:36
(UTC -4 hours)
Detail