Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
51,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MEM-UC-CD-2019-0400
Request Name:
Adquisición de Suministros de oficina.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministros de oficina.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/12/2019 16:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/12/2019 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/12/2019 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/12/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/12/2019 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/12/2019 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2019 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2019 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
28,550.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,250.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,425.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
500.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
975.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
13,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1576172119844fNciO
4835
150,000.00
DOP
Vencido
APROP. SUMINISTRO D.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/12/2019 10:04:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/12/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento.rtf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento.rtf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.734610
30/12/2019 10:13
37,039.51 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/12/2019 10:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
37,039.51 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 4" COLOR BLANCO DE 3 AROS
20
UD
300
6,000.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 3" COLOR BLANCO DE 3 AROS
20
UD
400
8,000.00
3
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
CAJA DE FOLDER MANILA 8 1/2 X 11. 100/1
10
UD
275
2,750.00
4
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
CAJA DE CLIPS PEQUEÑO 100/1
40
UD
20
800.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER CON BOLSILLOS COLOR AZUL 25/1
15
UD
600
9,000.00
6
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
30
UD
35
1,050.00
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
CAJA DE FELPA COLOR AZUL. 12/1
5
UD
325
1,625.00
8
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
SACAGRAGA
20
UD
25
500.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
CAJA DE GRAPAS ESTÁNDAR
15
UD
65
975.00
10
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
POST-IT BANDERITA 5 COLORES.
50
UD
50
2,500.00
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3, COLORES VARIADOS
150
UD
30
4,500.00
12
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
GRAPADORA
10
UD
275
2,750.00
13
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
CAJA DE CINCHETA DE COLORES
10
UD
275
2,750.00
14
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
PIZARRA BLANCA
5
UD
800
4,000.00
15
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
PIZARRA DE CORCHO
5
UD
800
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.734610
Informe final de la selección DO1.AWD.734610
30/12/2019 10:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.175522
La lista de oferentes del proceso MEM-UC-CD-2019-0400 publicada por Ministerio de Energía y Minas
30/12/2019 10:04
(UTC -4 hours)
Detail