Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
72,830 Dominican Pesos
Request Reference:
UTEPDA-UC-CD-2019-0074
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS. POA:
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/12/2019 17:59:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/12/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/12/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/12/2019 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/12/2019 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/12/2019 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/12/2019 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2019 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
25,500.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
720.00
DOP
----
View
2.3.6.9.01
580.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
840.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
35,400.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
9,250.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
1479
1
196,847,196.13
DOP
Vencido
Certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/12/2019 08:56:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/12/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/12/2019 21:44:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/12/2019 02:17:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA limpieza procesos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.729707
23/12/2019 10:10
85,939.4 Dominican Pesos
Final Report:
23/12/2019 10:10
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
85,939.4 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
72,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Galón Masilla de Polyester con su Secante
12
UD
1,900
22,800.00
2
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
Hoja de Lija #36
12
UD
60
720.00
3
27111902 - Limas
2.3.6.9.01
Suform 21-508-5-11
2
UD
290
580.00
4
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Porta Lija de Hule
3
UD
280
840.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galón de Pintura Orange 94
10
UD
1,500
15,000.00
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Azul Positivo
2
UD
6,950
13,900.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Blanco Hueso
1
UD
6,500
6,500.00
8
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
Galón de Cola para Madera
2
UD
1,350
2,700.00
9
32111503 - Diodos emisore
(...)
32111503 - Diodos emisores de luz (led)
2.3.9.6.01
Caja de Lampara Led 32 Watts 25/1
1
UD
9,250
9,250.00
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas 4 Pulg.
3
UD
180
540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.729707
Informe final de la selección DO1.AWD.729707
23/12/2019 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.174016
La lista de oferentes del proceso UTEPDA-UC-CD-2019-0074 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
23/12/2019 08:56
(UTC -4 hours)
Detail