Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,780 Dominican Pesos
Request Reference:
MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2019-0018
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/12/2019 13:15:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/12/2019 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/12/2019 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/12/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/12/2019 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/12/2019 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/12/2019 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/12/2019 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2019 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2019 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,780.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
14,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
55,430.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,300.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,650.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,450.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,150.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1576666533395tiaqO
2019
85,046.97
DOP
Vencido
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MATERIAS DE OFICINA Y LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/12/2019 13:31:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/12/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MATERIAS DE OFICINA Y LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.727321
18/12/2019 13:35
85,046.97 Dominican Pesos
Final Report:
18/12/2019 13:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
85,046.97 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
89,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X11 10/1
4
CAJ
3,500
14,000.00
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8.5 X 11 100/1
1
CAJ
580
580.00
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
GRAPAS ESTANDAR 25/6
20
CAJ
65
1,300.00
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
GRAPAS STUDMARK 23/8
5
CAJ
200
1,000.00
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1
2
PAQ
1,700
3,400.00
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
CUBIERTA PLASTICA P/ENCUADERNAR 81/2 X 11
2
CAJ
900
1,800.00
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRAL PLASTICO 12MM 100/1
2
CAJ
650
1,300.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 85A
8
UD
3,500
28,000.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON T6642 CYAN
3
UD
1,250
3,750.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON T6641 NEGRO
2
UD
1,250
2,500.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON T6643 MAGENTA
2
UD
1,250
2,500.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO EPSON T6644 AMARILLO
2
UD
1,250
2,500.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA MAGENTA EPSON T544
2
UD
1,250
2,500.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA NEGRO EPSON T544
4
UD
1,250
5,000.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA AMARILLO EPSON T544
2
UD
1,250
2,500.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA AZUL EPSON T544
2
UD
1,250
2,500.00
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL JUMBO 12/1
4
UD
1,350
5,400.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDAS PARA ZAFACON PEQUEÑO 17X22 100/1
1
PAQ
200
200.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDAS PARA ZAFACON 36X54 DE 55 GAL
1
PAQ
1,250
1,250.00
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS 10/500
1
PAQ
1,500
1,500.00
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB
1
UD
1,800
1,800.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO 48/1
1
PAQ
1,350
1,350.00
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #32
9
UD
350
3,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.727321
Informe final de la selección DO1.AWD.727321
18/12/2019 13:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.173109
La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2019-0018 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA
18/12/2019 13:31
(UTC -4 hours)
Detail