Contract Notice Detail
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Base Total Price:
140,040.36 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2019-0190
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA UBICADOS EN EL DISTRIBUIDOR DE LA AUTOPISTA LAS AMERICAS CON AV. SAN VICENTE DE PAUL Y TERMINACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS INST
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA UBICADOS EN EL DISTRIBUIDOR DE LA AUTOPISTA LAS AMERICAS CON AV. SAN VICENTE DE PAUL Y TERMINACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE LUCES (VIVE LA NAVIDAD)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/12/2019 12:24:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/12/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/12/2019 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/12/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/12/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/12/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/12/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2019 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,040.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
21,520.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
10,946.57
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,776.32
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,222.83
DOP
----
View
2.3.6.4.01
813.34
DOP
----
View
2.3.9.6.01
95,391.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,795.05
DOP
----
View
2.6.5.6.01
1,067.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
507.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
140,040.36
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/12/2019 13:42:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.728827
20/12/2019 13:53
165,294.84 Dominican Pesos
Final Report:
20/12/2019 13:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL
165,294.84 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
140,040.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
GALÓN DE PINTURA LADRILLO
18
GAL
609.53
10,971.54
2
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01
ABANICO DE PARED
3
UD
2,046.61
6,139.83
3
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
GALÓN DE PINTURA LACA NATURAL
5
GAL
610.43
3,052.15
4
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
GALÓN DE SEALER SANDING
5
GAL
618.43
3,092.15
5
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
THINNER
12
GAL
231.36
2,776.32
6
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR #50
8
UD
37.37
298.96
7
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR #120
8
UD
37.37
298.96
8
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
RETARDADOR ENVASADO
3
GAL
622.88
1,868.64
9
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
OLEO EN ESTUCHE
6
UD
422.67
2,536.02
10
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
CANDADO DE 3/4
2
UD
40.05
80.10
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA DE AGUA
8
UD
24.92
199.36
12
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
PAR DE BISAGRAS
7
UD
67.89
475.23
13
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS PARA ALUZINC 14X2
250
UD
2.67
667.50
14
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE 9X5/64 METABO
22
UD
191.31
4,208.82
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA POR YARDAS #8X18
2
YD
306.99
613.98
16
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 12/2
3,500
FT
12.01
42,035.00
17
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DUPLO #14
7,000
FT
7.56
52,920.00
18
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA MULTIUSO 723/320
10
UD
66.74
667.40
19
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA ELÉCTRICA OCTAGONAL 1/2
40
UD
26.69
1,067.60
20
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE EN ROLLO #16
10
UD
35.59
355.90
21
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.01
TAIRRA #18 NEGRO
1,000
UD
3.56
3,560.00
22
31201507 - Cinta de fibra
(...)
31201507 - Cinta de fibra de vidrio
2.3.9.9.01
TAIRRA #8
1,500
UD
0.44
660.00
23
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.9.01
TEIPI 3M
15
UD
60.51
907.65
24
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS PARA PUA 1X9
15
LB
33.81
507.15
25
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL PARA CABLE DE REDES
30
UD
2.67
80.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.728827
Informe final de la selección DO1.AWD.728827
20/12/2019 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.173838
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2019-0190 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
20/12/2019 13:42
(UTC -4 hours)
Detail