Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,725.1 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2019-0401
Request Name:
Compra de Materiales de Limpieza, para ser usados en diferentes Depto de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza, para ser usados en diferentes Depto de la institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/12/2019 09:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2019 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2019 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/12/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/12/2019 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/12/2019 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/12/2019 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2019 09:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2019 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,725.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
1,130.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
16,779.60
DOP
----
View
2.2.1.8.01
105,815.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
3468-1
1
123,800.00
DOP
Vencido
Prevision 3468-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2019 13:53:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/12/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta limpieza.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Requerimiento 62.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.726635
17/12/2019 14:01
123,724.77 Dominican Pesos
Final Report:
17/12/2019 14:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
123,724.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,725.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
Brillo verde
100
UD
11.3
1,130.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
200
GAL
56.05
11,210.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cubeta plastica 12 litros
20
UD
278.48
5,569.60
4
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Desinfectante
200
GAL
80.54
16,108.00
5
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Escoba p/barrer
200
UD
93.54
18,708.00
6
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Fundas 55 GAL negra frado 100/1 3242
50
UD
361.08
18,054.00
7
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Guantes plasticos p/limpieza
50
UD
23.6
1,180.00
8
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Jabón liquidop/fregar
200
GAL
116.82
23,364.00
9
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Pala para recoger basura
50
UD
76.69
3,834.50
10
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Suaper No.32 algodon plus 54
50
UD
124.49
6,224.50
11
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Ambientador 08 onz
150
UD
69.03
10,354.50
12
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Piedra de aroma para inodora
200
UD
39.94
7,988.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.726635
Informe final de la selección DO1.AWD.726635
17/12/2019 14:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.172746
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2019-0401 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
17/12/2019 13:53
(UTC -4 hours)
Detail