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Base Total Price:
675,420 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0334
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4120, 019-4272, 019-5433, 019-4217, 019-5842, 019-4243, 019-5735, 019-6095, 019-5965, 019-5984
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4120, 019-4272, 019-5433, 019-4217, 019-5842, 019-4243, 019-5735, 019-6095, 019-5965, 019-5984.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/12/2019 10:04:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/12/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/12/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/12/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2019 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2019 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
675,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
15,420.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
584,650.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
74,700.00
DOP
----
View
2.3.6.3.05
650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.7.2.06
1
675,420.00
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/12/2019 11:41:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/12/2019 09:39:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/12/2019 16:42:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/12/2019 23:01:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha pintura esmalte.pdf
Other
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Ficha pinturas acrilicas.pdf
Other
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Ficha pinturas semi gloss.pdf
Other
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Solicitud Compra o Contratación
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.732554
27/12/2019 17:00
663,886.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/12/2019 17:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
DAC Diseño Arquitectura y Construcción, SRL
663,886.92 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
675,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
EXTENSION PARA PINTAR
11
UD
500
5,500.00
2
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.9.9.01
PISTOLA PARA MASILLA EPOXI
1
UD
600
600.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA
4
UD
90
360.00
4
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
BANDEJA PARA PINTAR
11
UD
150
1,650.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
16
UD
90
1,440.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
32
UD
95
3,040.00
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA NO. 02
16
UD
50
800.00
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 2 1/2
14
UD
60
840.00
9
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 4
17
UD
70
1,190.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA SUPERIOR SEMI-GLOSS COLOR BLANCO OO
89
GAL
1,500
133,500.00
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETAS DE MASILLA PARA SHEETROCK
65
UD
1,120
72,800.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00
39
UD
7,900
308,100.00
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMIGLOS AMARILLO PALIDO
3
UD
7,900
23,700.00
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR AMARILLA FIESTA
2
UD
5,200
10,400.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO OO PARA TECHO SUPERIOR
11
GAL
1,200
13,200.00
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA BLANCA ESMALTE
2
GAL
1,350
2,700.00
17
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
1
GAL
350
350.00
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE OLEO NO. 2 1/2
1
GAL
400
400.00
19
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALON DE PINTURA DE BARNIZ DE 1/4 GL
1
GAL
650
650.00
20
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA DE MANTENIMIENTO
40
GAL
1,300
52,000.00
21
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
GALON DE OXIDO GRIS
5
UD
700
3,500.00
22
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA OXIDO ROJO
3
UD
3,300
9,900.00
23
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO SEMIGLOSS
6
GAL
2,050
12,300.00
24
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ESMALTE OO
1
GAL
1,300
1,300.00
25
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE AZUL POSITIVO ACRILICA
7
GAL
1,100
7,700.00
26
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE AZUL POSITIVO ACRILICA
1
UD
5,600
5,600.00
27
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
TUBO DE MASILLA EPOXI 8 ONZA
2
UD
950
1,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.732554
Informe final de la selección DO1.AWD.732554
27/12/2019 17:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.173041
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0334 publicada por Procuraduría General de la República
18/12/2019 11:41
(UTC -4 hours)
Detail