Contract Notice Detail
Summary Information

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872,000 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0114 
Adquisicion de Acabados Textiles 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Acabados Textiles para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.5078 de Fecha 12/12/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/12/2019 15:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
872,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.01872,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016111,030,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/12/2019 15:51:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA FORMATO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.72564916/12/2019 16:001,028,960 Dominican Pesos
    Final Report:16/12/2019 16:00Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidores Comerciales Andreisa, SRL1,028,960 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
872,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01Cubre Colchon Blanco 500 Hilos Twins Size800UD240192,000.00
    
 
2
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01Sabana Blanca 500 Hilos Twins Size800UD235188,000.00
    
 
3
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01Cubre Almohada 500 Hilos Twins Size800UD9072,000.00
    
 
4
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01Tela de Drill para Hospital de 260 Yardas6UD70,000420,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/12/2019 16:00 (UTC -4 hours)
Detail
16/12/2019 15:51 (UTC -4 hours)
Detail