Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
416,640 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2019-0037
Request Name:
Adquisición Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2019 10:00:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2019 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
416,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
86,880.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
302,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,160.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,600.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
20,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
01122019
1
416,640.00
DOP
Vencido
Certificación de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2019 08:53:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2019 00:15:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/12/2019 09:12:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/12/2019 09:33:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/12/2019 09:39:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Espec tecnicas Mat Limpieza.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.723409
12/12/2019 10:55
405,312.53 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/12/2019 10:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lemedi-K, SRL
324,972 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
35,046 Pesos Dominicanos
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Suministros Guipak, SRL
24,160.73 Pesos Dominicanos
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Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
21,133.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
416,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Plasticas
2
DOC
1,200
2,400.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper
2
DOC
1,260
2,520.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de Tela
4
DOC
300
1,200.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar Doble Cara
4
DOC
780
3,120.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante Multiuso
60
GAL
100
6,000.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Gel para Manos
10
GAL
300
3,000.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón Liquido para manos
24
GAL
110
2,640.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabon para Fregar, aroma Limon
60
GAL
150
9,000.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo de 30 Libras por Sacos
3
UD
700
2,100.00
10
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
Limpiadora de metal en Spray
2
DOC
3,000
6,000.00
11
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Decalin
12
DOC
200
2,400.00
12
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Pimespuma
1
DOC
2,500
2,500.00
13
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cloro
60
GAL
100
6,000.00
14
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de Cristales
12
GAL
150
1,800.00
15
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
Aire Comprimido
3
DOC
2,400
7,200.00
16
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel Higiénico Jumbo por FALDOS
200
UD
700
140,000.00
17
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel Toalla 1000 Pies por cajas de 12
60
UD
2,600
156,000.00
18
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Servilletas de Mesa por faldo 500/1
12
UD
500
6,000.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para Basura 36X54
5,000
UD
5
25,000.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para Basura 24X30
2,000
UD
2
4,000.00
21
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Ambientadores en Spray Aroma a Canela Y manzana
3
DOC
720
2,160.00
22
25111903 - Velas
2.3.9.8.01
Velones Aromáticos aroma a Canela y Manzana
2
DOC
2,800
5,600.00
23
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vasos Cónicos por cajas
3
CAJ
2,500
7,500.00
24
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vasos para Cafe 3 Onzas
5
CAJ
2,500
12,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.723409
Informe final de la selección DO1.AWD.723409
12/12/2019 10:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.171385
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2019-0037 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
12/12/2019 08:53
(UTC -4 hours)
Detail