Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

648,863.6 Dominican Pesos
 
MICM-DAF-CM-2019-0188 
Adquisición de Material Gastable para uso de este MICM 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Material Gastable para uso de este MICM 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/12/2019 08:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
648,863.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.1.01648,863.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20172.2.9.1.01150521648,863.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/12/2019 09:40:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
09/12/2019 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
09/12/2019 15:17:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
09/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
10/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
10/12/2019 13:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
11/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
11/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
11/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
TDR Material Gastable de Oficina.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
TDR Material Gastable de Oficina.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.72631017/12/2019 10:23434,936.2 Dominican PesosActive
    Final Report:17/12/2019 10:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soldier Electronic Security SES, SRL 434,936.2 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
648,863.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Paquetes 12/1 de Libretas ralladas pequeñas 5*8 800UD45.8236,656.00
    
2
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Tablilla de apoyo 30UD304.449,133.20
    
3
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Cajas de Binder clips 25MM 12/140UD145.145,805.60
    
4
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Tijera200UD186.6737,334.00
    
5
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Papel para sumadora 200UD44.848,968.00
    
6
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Folders 8-1/2 x 1115,000UD7.54113,100.00
    
7
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Lapiceros Azules 1,000UD6.616,610.00
    
8
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Pilas Duracel 9 Vol60UD330.419,824.00
    
9
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Sobres de Manilia Timbrado 8 1/2 * 113,000UD76.78230,340.00
    
10
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Uhu en barra 40G60UD201.4812,088.80
    
12
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Uhu en barra 35 ML60UD129.147,748.40
    
13
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Caja de Bandeja metalica set 3/120UD738.5814,771.60
    
14
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Sacapuntas eléctrico 12UD2,47229,664.00
    
15
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Post it 3*3300UD94.428,320.00
    
16
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Post it 3*3 color300UD89.6826,904.00
    
17
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Post it 3*5300UD102.6630,798.00
    
18
73101505 - Servicios de f(...)
2.2.9.1.01Post it 3*5300UD102.6630,798.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/12/2019 10:23 (UTC -4 hours)
Detail
17/12/2019 09:40 (UTC -4 hours)
Detail