Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
69,593 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDEREC-UC-CD-2019-1377
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA METÁLICA DEL ALBERGUE OLÍMPICO DOMINICANO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA METÁLICA DEL ALBERGUE OLÍMPICO DOMINICANO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV, 27 DE FEBRERO CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2019 15:05:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2019 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2019 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2019 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,593.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.03
6,750.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
33,178.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,200.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,405.00
DOP
----
View
2.6.5.1.01
7,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
EG1571840755128LYSHZ
12418
82,119.74
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2019 11:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.724413
12/12/2019 17:04
146,613.91 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/12/2019 17:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Universal Tecni Group Unitecgroup, SRL
1,534 Dominican Pesos
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PG Contratistas, SRL
145,079.91 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
69,593.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101703 - Vigas de hierr
(...)
30101703 - Vigas de hierro
2.3.6.3.03
VIGA U 6 X 1 3\4 X 30 (CHANEL DE 6)
9
UD
750
6,750.00
2
30102003 - Lámina de hier
(...)
30102003 - Lámina de hierro
2.3.6.3.07
TOLA CORRUGADA 3\32''
10
UD
3,317.8
33,178.00
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO REDONDOS DE 1 1\2 GRUESO
4
UD
675
2,700.00
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 3\4 GRUESO
6
UD
750
4,500.00
5
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.7.2.99
CAJA DE ELECTRODOS 3\32
5
CAJ
1,200
6,000.00
6
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.7.2.99
CAJA DE ELECTRODOS 1\8
5
CAJ
1,081
5,405.00
7
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO ULTRAFINO NO. 16
12
UD
650
7,800.00
8
31162806 - Cubiertas de t
(...)
31162806 - Cubiertas de tornillos
2.3.9.9.01
TARUGO 5\8 DE PLOMO CON SUS TORNILLOS
24
UD
65
1,560.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA DE ROLO ESPONJOSA
5
UD
120
600.00
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO PEQUEÑO
5
UD
130
650.00
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3''
5
UD
90
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.724413
Informe final de la selección DO1.AWD.724413
12/12/2019 17:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.171506
La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2019-1377 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
12/12/2019 11:35
(UTC -4 hours)
Detail