Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
155,640 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CM-2019-0026
Request Name:
COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2019 16:02:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/11/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2019 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2019 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/11/2019 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2019 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
151,670.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,245.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
725.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1573135482333SMYOV
1
157,420.00
DOP
Vencido
Certificado suministros de de oficina.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2019 15:20:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/11/2019 17:17:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2019 13:44:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/11/2019 15:09:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/11/2019 15:40:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/11/2019 16:05:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/11/2019 16:52:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/11/2019 13:37:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/11/2019 08:35:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/11/2019 12:11:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
25/11/2019 09:20:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
25/11/2019 11:11:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
25/11/2019 14:32:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
25/11/2019 14:53:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
25/11/2019 14:54:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud suministros de de oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud suministros de de oficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.715256
26/12/2019 16:27
74,350.54 Dominican Pesos
Final Report:
26/12/2019 16:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
24,524.88 Dominican Pesos
Suplitodo Tintor, SRL
9,164.89 Dominican Pesos
Brothers RSR Supply Offices, SRL
35,961.68 Dominican Pesos
Offiarch Solutions Enterprises, SRL
503.28 Dominican Pesos
STS Company, SRL
176.72 Dominican Pesos
Grupo Astro, SRL
2,725.8 Dominican Pesos
Comarfe, SRL
644.28 Dominican Pesos
Best Supply, SRL
649 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
155,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.6.1.1.01
BOLÍGRAFOS AZULES
24
UD
110
2,640.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CARTUCHO NEGRO 122
6
UD
1,298
7,788.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CARTUCHO TRICOLOR 122
6
UD
1,062
6,372.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CARTUCHO EPSON 644 JUEGO DE 4
4
UD
2,000
8,000.00
5
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.6.1.1.01
TONÉR 80A
8
UD
7,500
60,000.00
6
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
CLIP BILLETEROS (GRANDES)
12
UD
300
3,600.00
7
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
CLIP BILLETEROS (MEDIANOS)
12
UD
250
3,000.00
8
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
FOLDERS MANILA
8
UD
900
7,200.00
9
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
FOLDERS CON BOLSILLO
250
UD
59
14,750.00
10
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
LIBRETAS PEQUEÑAS
12
UD
125
1,500.00
11
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
LIBRO RECORD
12
UD
700
8,400.00
12
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
MARCADORES PARA PIZARRA (NEGROS Y AZULES)
6
UD
500
3,000.00
13
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
RESALTADORES (AMARILLOS Y VERDES)
6
UD
500
3,000.00
14
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
100
UD
224.2
22,420.00
15
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
SEPARADORES CON OREJITAS
1
UD
2,000
2,000.00
16
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
SACAPUNTA ELÉCTRICO
1
UD
1,245
1,245.00
17
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.9.01
SOBRES PROTECTORES DE HOJAS TRANSPARENTES
5
UD
145
725.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.175175
ADJUDICACION
27/12/2019 12:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.715256
Informe final de la selección DO1.AWD.715256
26/12/2019 16:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.167376
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2019-0026 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
27/11/2019 15:20
(UTC -4 hours)
Detail