Contract Notice Detail
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Base Total Price:
826,573.2 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-DAF-CM-2019-0090
Request Name:
SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION PARA EL TECHO DEL EDIFICIO COLEGIO UNIVERSITARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION PARA EL TECHO DEL EDIFICIO COLEGIO UNIVERSITARIO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
TECHO COLEGIO UNIVERSITARIO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2019 12:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2019 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2019 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
826,573.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.02
63,670.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
40,300.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
721,602.40
DOP
----
View
2.6.5.1.01
1,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1122-19
1
1,351,338.89
DOP
Vencido
PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/01/2020 16:05:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/11/2019 15:07:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/11/2019 08:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/11/2019 09:40:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLUCITUD VOLUMETRIA EDIF UNIVER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA COLEGIO UNIVERSITARIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.751142
05/02/2020 16:35
906,968.79 Dominican Pesos
Final Report:
05/02/2020 16:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cosmo Caribe, SRL
906,968.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
826,573.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47101502 - Equipo de remo
(...)
47101502 - Equipo de remoción de amoniaco
2.6.5.2.02
Remocion Lona Asfaltica Existente
2,122.36
M2
30
63,670.80
2
47121808 - Equipo de limp
(...)
47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos
2.3.9.1.01
Sondeo de drenajes Curado
26
UD
1,300
33,800.00
3
47121808 - Equipo de limp
(...)
47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos
2.3.9.1.01
Colocar Arañas Tipo Bola en cada drenaje
26
UD
250
6,500.00
4
73151701 - Servicios de t
(...)
73151701 - Servicios de tratamiento de materiales de impermeabilización
2.2.9.1.01
Aplicación de Primer Suministro y Colocacion de Lona Asfaltica de Poliester Reforzado de Alta Plasticidad de 4kg/cm2. Terminaado en Pintura de Aluminio. Refactaria
2,122.36
M2
340
721,602.40
5
21102004 - Equipo para li
(...)
21102004 - Equipo para limpieza y descascarillado de arroz
2.6.5.1.01
Limpieza Final y Bote de Escombros. Incluye Carguio a Mano
1
PAQ
1,000
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.751142
Informe final de la selección DO1.AWD.751142
05/02/2020 16:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.178729
La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2019-0090 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
27/01/2020 16:05
(UTC -4 hours)
Detail