Contract Notice Detail
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Base Total Price:
682,592 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CM-2019-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2019 13:30:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
21/11/2019 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2019 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2019 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2019 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/11/2019 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2019 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2019 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/11/2019 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2019 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2019 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
682,592.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
17,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
410,102.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
91,200.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
156,750.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
7,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG157427312296474k5Q
1
733,428.67
DOP
Vencido
Certificacion Presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/11/2019 14:29:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/11/2019 16:34:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/11/2019 12:20:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/11/2019 17:13:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/11/2019 11:12:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
25/11/2019 11:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/11/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.713951
25/11/2019 14:49
733,428.67 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/11/2019 14:49
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Contract Value
Document(s)
Oscar Antonio Oviedo
733,428.67 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
682,592.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
85
UD
200
17,000.00
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DETERGENTE
60
UD
1,100
66,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURAS 55 GLS
35
PAQ
585
20,475.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURAS 30 GLS
35
PAQ
410
14,350.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL JUMBO P/DISPENSADOR
60
UD
1,050
63,000.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES CLORO
120
GAL
210
25,200.00
7
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO
120
GAL
550
66,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN
120
GAL
300
36,000.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE D-SCALIN
120
GAL
600
72,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
PASTA DE JABÓN DE CUABA
100
UD
40
4,000.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BOLA DE JABÓN DE FREGAR
60
UD
50
3,000.00
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
46
UD
12
552.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALONES DE LAVAPLATOS
120
GAL
80
9,600.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL
120
GAL
100
12,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA
45
UD
1,400
63,000.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS P/DISPENSADOR
41
UD
750
30,750.00
17
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY
55
UD
300
16,500.00
18
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
CARRITOS DE TRAPEAR C/ESPRIMIDOR
15
UD
8,000
120,000.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No. 32 100% ALGODON
55
UD
250
13,750.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICA
55
UD
215
11,825.00
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES DE GOMA LISO NEGRO
18
UD
30
540.00
22
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA (PALA)
35
UD
100
3,500.00
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GOMAS PARA SACAR AGUA
35
UD
300
10,500.00
24
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DE BAÑO
40
UD
60
2,400.00
25
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE LIMPIEZA
5
UD
130
650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.713951
Informe final de la selección DO1.AWD.713951
25/11/2019 14:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.166526
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CM-2019-0012 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
25/11/2019 14:29
(UTC -4 hours)
Detail