Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
9,523.07 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0331
Request Name:
Solicitud de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2019 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2019 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2019 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/11/2019 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2019 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2019 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2019 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2019 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,523.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
9,523.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2.3.7.2.06
2
11,237.22
DOP
Vencido
apropiacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2019 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.712740
21/11/2019 15:00
11,237.22 Dominican Pesos
Final Report:
21/11/2019 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL
11,237.22 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,523.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tubos semi-presion 1'' pvc
3
UD
152.54
457.62
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tubo semi-presion 1/2
1
UD
42.37
42.37
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tee de 1'' pvc
10
UD
13.56
135.60
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tapón de 1'' pvc
3
UD
4.24
12.72
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Reducción de 1 a 1/2''
10
UD
6.78
67.80
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cemento pvc de 4 oz.
1
UD
114.41
114.41
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Abrazaderas de 1'' emt
10
UD
5.08
50.80
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tarugos verde de 1/4 x 2
15
UD
0.85
12.75
9
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tornillos tirafondo 10x2''
15
UD
0.86
12.90
10
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Punta de estría #2
1
UD
35.59
35.59
11
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Mecha de concreto 1/4x6
1
UD
33.9
33.90
12
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubo de pinturas blanco 00 semigloss
1
UD
4,364.41
4,364.41
13
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubo de pintura blanco 00 contractor
1
UD
2,902.54
2,902.54
14
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tijera para podar
1
UD
169.49
169.49
15
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galón de pintura dorado 21 esmalte industrial
1
GAL
1,110.17
1,110.17
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.712740
Informe final de la selección DO1.AWD.712740
21/11/2019 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.165852
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0331 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
21/11/2019 14:56
(UTC -4 hours)
Detail