Contract Notice Detail
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Base Total Price:
388,873.36 Dominican Pesos
Request Reference:
APORDOM-DAF-CM-2019-0022
Request Name:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2019 14:39:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2019 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
388,873.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
153,580.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
182,563.36
DOP
----
View
2.3.9.9.04
30,842.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
13,440.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
6,648.00
DOP
----
View
2.3.6.9.01
1,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
039-2019
1
600,000.00
DOP
Vencido
2-Cert. Fondo Limpieza e Higiene.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2019 12:27:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/11/2019 17:09:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2019 17:05:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/11/2019 17:47:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/11/2019 19:49:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/11/2019 09:39:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/11/2019 15:39:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/11/2019 19:49:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/11/2019 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solic. Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2-Cert. Fondo Limpieza e Higiene.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA Art. Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4-Aprob. Inicio Proceso.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.715538
28/11/2019 14:30
252,956.36 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/11/2019 14:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
252,956.36 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
388,873.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY.
120
UD
100
12,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO PARA DISPENSADOR 12/1.
120
PAQ
900
108,000.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA OBREROS.
50
UD
277
13,850.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA BLANCA.
50
YD
100
5,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO.
120
GAL
100
12,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE.
120
GAL
129
15,480.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO.
80
GAL
168
13,440.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #32.
72
UD
200
14,400.00
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA PEQUEÑA PARA RECOGER BASURA
12
UD
150
1,800.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ESTÁNDAR 6/1.
80
PAQ
800
64,000.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE.
60
UD
25
1,500.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLÁSTICA PARA OFICINA.
60
UD
138
8,280.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA.
144
UD
118
16,992.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (ACE) SACO DE 30 LBS.
600
LB
48
28,800.00
15
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO.
24
GAL
220
5,280.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDA PARA BASURA DE 55 GALONES.
80
PAQ
571
45,680.00
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA AEROSOL.
24
UD
277
6,648.00
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 400/1.
150
PAQ
70
10,500.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO.
2.64
UD
24
63.36
20
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE MULTI-USO.
12
GAL
230
2,760.00
21
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
CUBETA PLASTICA MEDIANA.
12
UD
150
1,800.00
22
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATO LIQUIDO
4
GAL
150
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.715538
Informe final de la selección DO1.AWD.715538
28/11/2019 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.167649
La lista de oferentes del proceso APORDOM-DAF-CM-2019-0022 publicada por APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana)
28/11/2019 12:27
(UTC -4 hours)
Detail