Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
713,158.8 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-DAF-CM-2019-0055
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Papeleria Segunda Convocatoria
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
La Dirección de logística solicita por medio de la Solped 10110867, la Adquisición de Materiales Papelería septiembre 2019 - abril 2020.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2019 16:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
13/11/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/11/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/01/2020 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/01/2020 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
713,158.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
713,158.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
DF-CF-291-2019
1
3,705,885.05
DOP
Vencido
Certificación de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
Yes
Seriousness of the offer
No
Compliance
No
Extra-contractual civil liability
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2019 09:45:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/11/2019 12:12:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/11/2019 15:43:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Fichas tecnicas.rar
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Otros documentos.rar
Other
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Convocatoria proceso Materiales Papeleria 3.pdf
Terms and Conditions
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.718408
10/12/2019 09:47
727,505.4 Dominican Pesos
Final Report:
10/12/2019 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Improformas, SRL
31,801 Dominican Pesos
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Productive Business Solutions Dominicana, SAS
4,130 Dominican Pesos
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Formularios Comerciales, SA
691,574.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CP020
-
Subtotal
713,158.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Papel bond 11x17
10
RESMA
291.46
2,914.60
2
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Papel timbrado
70
RESMA
444.86
31,140.20
3
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
Papel autocopiante NCR2
28,800
UD
23.58
679,104.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.718408
Informe final de la selección DO1.AWD.718408
10/12/2019 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.169075
La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2019-0055 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
04/12/2019 09:45
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.164531
Enmienda 2019-001
18/11/2019 14:52
(UTC -4 hours)
Detail