Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
340,470 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CM-2019-0048
Request Name:
COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS, PANTALLA DE TURNO, ALTOPARLANTES Y MICRÓFONOS INALÁMBRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Electrodomésticos, Pantalla Electrónica de Turno y Altoparlante para el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Correspondientes a los ítems declarado desierto del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2019-0041. Exclusivo para Mipymes).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2019 12:03:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
340,470.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
73,470.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
49,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
108,800.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
108,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CF-376
2019
1,377,813.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/11/2019 10:09:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/11/2019 10:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/11/2019 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/11/2019 12:42:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorizacion de inicio de proceso.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Certificacion de Fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Lineamiento de pautas.pdf
Other
Download
Formulario de aceptacion de pautas Eticas.pdf
Other
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.713770
26/11/2019 08:24
113,125.89 Dominican Pesos
Final Report:
26/11/2019 08:24
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Marte Roman, SRL
113,125.89 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
340,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
CAFETERA ELÉCTRICA
7
UD
2,900
20,300.00
2
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.6.5.2.01
BEBEDERO
4
UD
10,900
43,600.00
3
48101516 - Hornos microon
(...)
48101516 - Hornos microondas para uso comercial
2.6.1.4.01
MICROONDAS
4
UD
6,800
27,200.00
4
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA EJECUTIVA
2
UD
8,800
17,600.00
5
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
VENTILADORES
5
UD
1,200
6,000.00
6
52141519 - Hornos convenc
(...)
52141519 - Hornos convencionales para uso doméstico
2.6.1.4.01
ESTUFA ELECTRICA
6
UD
1,395
8,370.00
7
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
PANTALLA ELECTRÓNICA DE TURNO
8
UD
13,600
108,800.00
8
52161512 - Altoparlantes
2.6.2.1.01
ALTOPARLANTES
14
UD
6,700
93,800.00
9
52161512 - Altoparlantes
2.6.2.1.01
BOCINA
1
UD
5,900
5,900.00
10
52161520 - Micrófonos
2.6.2.1.01
MICRÓFONOS
2
UD
4,450
8,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.713770
Informe final de la selección DO1.AWD.713770
26/11/2019 08:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.166334
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2019-0048 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
25/11/2019 10:09
(UTC -4 hours)
Detail