Contract Notice Detail
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Base Total Price:
534,935 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0057
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/11/2019 14:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2019 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
534,935.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
182,400.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
265,345.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
28,495.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
30,855.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
27,840.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15724446876265oXXH
9041
509,621.94
DOP
Vencido
Apropiación.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2019 16:11:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/11/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/11/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/11/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/11/2019 12:22:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.705762
11/11/2019 16:33
509,619.11 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/11/2019 16:33
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Contract Value
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Velum Solutions, SRL
509,619.11 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
534,935.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA JUMBO 6/1
70
UD
1,270
88,900.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 12/1
60
UD
1,350
81,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PEPEL HIGIENICO 48/1
10
UD
1,250
12,500.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
102
GAL
200
20,400.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTES
120
GAL
195
23,400.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
40
UD
400
16,000.00
7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA PLÁSTICA PARA RECOGER BASURA
10
UD
225
2,250.00
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA INODORO
10
UD
305
3,050.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRA 30GLS 100/1
20
UD
1,750
35,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRA 13GLS 100/1
20
UD
1,850
37,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRA 55GLS 100/1
12
UD
1,780
21,360.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO
34
UD
1,900
64,600.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY
33
UD
275
9,075.00
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 600ML
41
UD
695
28,495.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS CON SU PALO
22
UD
250
5,500.00
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
20
UD
325
6,500.00
17
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GALONES DE LIMPIADOR PROFUNDO MULTIUSOS
39
GAL
500
19,500.00
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS
10
GAL
990
9,900.00
19
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
DOCENAS DE DESGRASANTE MULTIUSO 320OZ
3
DOC
485
1,455.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
PAQUETES DE BRILLO GORDO 3M 12/1
21
PAQ
585
12,285.00
21
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
PAQUETES DE BRILLO VERDE 3M 12/1
21
PAQ
425
8,925.00
22
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.9.01
DOCENAS DE GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA
12
DOC
1,800
21,600.00
23
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.9.01
CAJAS DE GORROS DESECHABLES 100/1
2
CAJ
560
1,120.00
24
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.9.01
CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES PAQ. 50/1
2
CAJ
475
950.00
25
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.9.9.01
PAQUETE DE CINTA EMPAQUE 2X 100 YDS 6/1
6
PAQ
695
4,170.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.705762
Informe final de la selección DO1.AWD.705762
11/11/2019 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.162785
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0057 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
11/11/2019 16:11
(UTC -4 hours)
Detail