Contract Notice Detail
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Base Total Price:
51,090 Dominican Pesos
Request Reference:
MERCADOM-UC-CD-2019-0194
Request Name:
ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2019 10:02:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/11/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/11/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2019 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2019 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,090.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,700.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
1,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,140.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
23,750.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
950.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
8,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2017
234
234
51,090.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2019 10:59:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2019 12:05:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/10/2019 15:05:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/10/2019 15:38:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/11/2019 15:32:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION DE COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.703521
06/11/2019 11:16
41,205.6 Dominican Pesos
Final Report:
06/11/2019 11:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
41,205.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
51,090.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
24
GAL
120
2,880.00
2
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE PISO
4
GAL
300
1,200.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO 1/100 FUNDAS NO.4 GALONES
6
UD
70
420.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NO.55 GALONES
600
UD
4.5
2,700.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES NEGROS
24
UD
75
1,800.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO
12
GAL
95
1,140.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO
25
PAQ
650
16,250.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
10
PAQ
750
7,500.00
9
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Servilletas
10
UD
95
950.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLÁSTICOS NO.7
100
UD
55
5,500.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLÁSTICOS NO.10
50
UD
65
3,250.00
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ACE DE SACO (30 LIBRAS)
2
UD
750
1,500.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
24
UD
250
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.703521
Informe final de la selección DO1.AWD.703521
06/11/2019 11:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.161331
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2019-0194 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
06/11/2019 10:59
(UTC -4 hours)
Detail