Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
63,245 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-UC-CD-2019-0361
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2019 14:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2019 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2019 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2019 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2019 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2019 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/10/2019 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2019 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,245.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
15,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
6,000.00
DOP
----
View
2.2.7.1.06
5,700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
7,600.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
945.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
21,000.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
5,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0202-01-01-0002
47491
72,388.28
DOP
Vencido
PREVISION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2019 14:29:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PREVISION.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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REQUERIMIENTO 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.699946
30/10/2019 14:34
72,388.28 Dominican Pesos
Final Report:
30/10/2019 14:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
72,388.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
63,245.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
SILLON SEMI-EJECUTIVO
2
UD
7,500
15,000.00
2
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01
ABANICO DE TECHO
1
UD
6,000
6,000.00
3
39111603 - Alumbrado de l
(...)
39111603 - Alumbrado de la vía pública
2.2.7.1.06
LAMPARA SECADOR CON BOMBILLO
3
UD
1,900
5,700.00
4
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO
4
UD
1,300
5,200.00
5
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
BROCHA 2 1/2
3
UD
95
285.00
6
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
PORTA ROLO CON MOTA
3
UD
220
660.00
7
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
ALAMBRE #12
200
FT
10
2,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMI'GLOSS BLANCO COLONIAL 25 (5/1)
1
UD
7,500
7,500.00
9
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
TOMACORRIENTE 120V
5
UD
120
600.00
10
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
REGLETA DE 6 ENTRADAS
3
UD
600
1,800.00
11
30181511 - Inodoros o exc
(...)
30181511 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO CON SUS ACCESORIOS
1
UD
5,000
5,000.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA VERDE 43 (5/1)
3
UD
4,500
13,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.699946
Informe final de la selección DO1.AWD.699946
30/10/2019 14:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.160221
La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2019-0361 publicada por Dirección General de Migración
30/10/2019 14:29
(UTC -4 hours)
Detail