Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
321,720 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CM-2019-0070
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de la Institución Dirigido a Mipymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de la Institución Dirigido a Mipymes.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2019 13:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2019 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
321,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
11,950.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
32,800.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
12,720.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
264,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1571322814863N9tuz
1794
321,720.00
DOP
Vencido
certificado de apropiacion presupuestaria materiales de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2019 10:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2019 09:11:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/10/2019 16:53:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/10/2019 12:38:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificado de apropiacion presupuestaria materiales de limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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TDR SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf
Terms and Conditions
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Ficha Tecnica papel.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.704423
11/11/2019 14:25
307,054.88 Dominican Pesos
Final Report:
11/11/2019 14:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
159,471.1 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
22,769.28 Dominican Pesos
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Palongasupplyservis SRL
124,814.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables (C21)
-
Subtotal
321,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Plásticas Pequeñas 18x24 500/1 (Fardos)
65
PAQ
110
7,150.00
2
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel de Manos Antibacterial de 8 oz
8
CAJ
4,100
32,800.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Plásticos No.7
6
CAJ
2,120
12,720.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel higiénico Toalla de Manos 12/1
25
CAJ
4,995
124,875.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico de Baño 6/1
125
CAJ
1,115
139,375.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones de Metal
12
UD
400
4,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.704423
Informe final de la selección DO1.AWD.704423
11/11/2019 14:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.161714
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CM-2019-0070 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
07/11/2019 10:10
(UTC -4 hours)
Detail