Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
60,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-UC-CD-2019-0132
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAYORDOMÍA Y LAVANDERÍA QUE NO FUERON DESPACHADOS POR LOS SUPLIDORES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAYORDOMÍA Y LAVANDERÍA QUE NO FUERON DESPACHADOS POR LOS SUPLIDORES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2019 13:15:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2019 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2019 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,506.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
31,506.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAYORDOMÍA Y LAVANDERÍA QUE NO FUERON DESPACHADOS POR LOS SUPLIDORES
31,506.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CC-328-2019
1
31,506.00
DOP
Vencido
CC-328-2019 RICARDO ABREU.pdf
2019
CC-329-2019
1
31,560.00
DOP
Vencido
CC-329-2019 CESAR DAVID DE LA ROSA.pdf
2021
CC-329.2019
1
31,560.00
DOP
Vencido
CC-329-2019 CESAR DAVID DE LA ROSA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2019 15:30:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/10/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/10/2019 18:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.701808
01/11/2019 10:27
66,029.94 Dominican Pesos
Final Report:
01/11/2019 10:27
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Quimicos Industriales, SAS
10,274.94 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Ricardo Abreu Abreu
24,249 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
César David De la Rosa Abreu
31,506 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
60,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE/VERICIDE
2
GAL
4,602
9,204.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR MANZANA VERDE Y CANELA
30
UD
702
21,060.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 55 GALONES
3,000
UD
4.72
14,160.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
60
GAL
165.2
9,912.00
5
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
ZAFACON C/ TAPA 40 LITROS BLANCO
6
UD
944
5,664.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.701808
Informe final de la selección DO1.AWD.701808
01/11/2019 10:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.160275
La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2019-0132 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
30/10/2019 15:30
(UTC -4 hours)
Detail