Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,668.75 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0144
Request Name:
Adquisición de Articulos y Pintura Vehiculares
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de artículos y pintura vehiculares para uso en vehículos de servicios de este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 4325 de fecha 18/10/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2019 16:03:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/10/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/10/2019 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/10/2019 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/10/2019 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2019 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2019 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2019 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,668.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
52,668.75
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
52,668.75
DOP
Vencido
Certificacion Presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2019 16:25:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA articulos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.693950
21/10/2019 08:21
62,149.13 Dominican Pesos
Final Report:
21/10/2019 08:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
62,149.13 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
52,668.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Galones de pintura preparada esmalte s/m
12
UD
1,550
18,600.00
1
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Galones de power thinner 2532
15
UD
260
3,900.00
1
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Galones de pon clear kristality Amarillo
15
UD
1,920
28,800.00
1
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Papel de lija de agua brinco # 220
15
UD
42.75
641.25
1
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Papel de lija de agua brinco # 180
15
UD
48.5
727.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.693950
Informe final de la selección DO1.AWD.693950
21/10/2019 08:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.157563
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0144 publicada por Hospital Central de las FFAA
18/10/2019 16:25
(UTC -4 hours)
Detail