Contract Notice Detail
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Base Total Price:
266,070 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0273
Request Name:
Adq. y Suministro de materiales de ferreteria para readecuacion de varias fiscalias s/r 019-4120,5433,4272,5842,4217,5735,5785,6095,5965,5984.4243 y 5831
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adq. y Suministro de materiales de ferreteria para readecuacion de varias fiscalias s/r 019-4120,5433,4272,5842,4217,5735,5785,6095,5965,5984, 4243 y 5831
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2019 16:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2019 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2019 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2019 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2019 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
266,070.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
5,950.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
1,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
61,770.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,500.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
42,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.03
39,600.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
8,400.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,360.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
73,180.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,600.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,460.00
DOP
----
View
2.6.1.9.01
4,250.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
2,000.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
8,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.6.3.07
1
61,770.00
DOP
Vencido
CERT FERRERTEIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/10/2019 10:25:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/10/2019 13:27:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/10/2019 17:23:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/10/2019 14:32:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIC FERRET.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA PROCESO FERRETERO 0273.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERT FERRERTEIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.697114
25/10/2019 09:41
233,449.51 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/10/2019 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
233,449.51 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
266,070.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DE PUÑO
7
UD
850
5,950.00
2
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PAPEL DE LIJA DE AGUA DE 120
23
UD
30
690.00
3
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.07
ROLLO DE ALAMBRE DULCE
13
UD
60
780.00
4
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
GALON DE CEMENTO SOLVENTE TANGIT
1
GAL
4,500
4,500.00
5
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.07
LIBRAS DE ALAMBRE PICADO CAL. 18
94
LB
60
5,640.00
6
31152002 - Alambre de púa
(...)
31152002 - Alambre de púas
2.3.6.3.07
ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA
34
UD
800
27,200.00
7
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.2.1.01
ROLLO DE MALLA CICLONICA DE 4 CALI.9
7
UD
6,000
42,000.00
8
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X20 (VERJA CICLONICA)
12
UD
600
7,200.00
9
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2X20
1
UD
1,800
1,800.00
10
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4X20
17
UD
1,800
30,600.00
11
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
PALOMETA METALICA DOBLE
32
UD
250
8,000.00
12
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
PALOMETA METALICA
4
UD
100
400.00
13
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
BARRA CUADRADA DE 1/2X20
3
UD
500
1,500.00
14
30102206 - Placa de alumi
(...)
30102206 - Placa de aluminio
2.3.6.3.07
PLANCHUELA DE 1X1/4
3
UD
1,300
3,900.00
15
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.07
LIBRAS DE VARILLA PARA SOLDAR
5
LB
90
450.00
16
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
DISCO DE CORTE NO. 4
3
UD
60
180.00
17
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA NO. 80
3
UD
20
60.00
18
31201511 - Cinta de malla
(...)
31201511 - Cinta de malla metálica
2.3.9.9.01
ROLLO DE MALLA DE ACERO DE 2.3X2.3X100X100
2
UD
16,000
32,000.00
19
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO
4
UD
800
3,200.00
20
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO (PARA ROLLOS DE PAPEL TOALLAS BLANCO)
4
UD
1,050
4,200.00
21
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA ROLLO DE PAPEL HIGIENICO
3
UD
800
2,400.00
22
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.9.9.01
TANQUE PRESURIZADO DE FIBRA DE 30 GLS PARA BOMBA
1
UD
36,000
36,000.00
23
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
FUNDA DE TARUGO DE 3/8 PLASTICO
1
PAQ
1,800
1,800.00
24
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
TORNILLOS PARA INODOROS
12
UD
30
360.00
25
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGO DE 3/8 PLASTICO
20
UD
3
60.00
26
30102212 - Placa de zinc
2.3.6.3.07
PLANCHA DE ALUZINC CAL. 26 L -1.80M
28
UD
850
23,800.00
27
60121246 - Caballetes met
(...)
60121246 - Caballetes metálicos
2.6.1.9.01
CABALLETE DE ZINC L-10
5
UD
850
4,250.00
28
31162203 - Remaches de ca
(...)
31162203 - Remaches de cabeza plana
2.3.6.3.06
REMACHE DE ALUMINIO DE 3/16X12
100
UD
5
500.00
29
30161705 - Pisos de cauch
(...)
30161705 - Pisos de caucho
2.3.5.4.01
PISO DE GOMA GRUESA DE 12MM 48X39
1
UD
2,000
2,000.00
30
30161602 - Paneles para t
(...)
30161602 - Paneles para techos
2.3.9.9.01
CUBREFALTA EN ALUZINC TIPO L4.06ML
1
UD
1,800
1,800.00
31
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
FUNDAS DE MASILLA PERMABASE KERAFLOR
8
UD
500
4,000.00
32
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGOS PARA SHEETROCK
40
UD
15
600.00
33
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA DE AGUA DE 120
10
UD
25
250.00
34
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
1
UD
8,000
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.697114
Informe final de la selección DO1.AWD.697114
25/10/2019 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.158373
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0273 publicada por Procuraduría General de la República
23/10/2019 10:25
(UTC -4 hours)
Detail