Contract Notice Detail
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Base Total Price:
800,001 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0075
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/10/2019 14:31:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/10/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2019 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2019 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2019 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2019 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
800,001.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
278,101.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
118,670.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
124,470.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
48,600.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
24,000.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
960.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
194,000.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
8,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2732
2732
800,000.00
DOP
Vencido
PREVENTIVO 2732.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/10/2019 09:40:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/10/2019 11:53:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/10/2019 12:23:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/10/2019 15:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.697508
25/10/2019 09:52
677,630.42 Dominican Pesos
Final Report:
25/10/2019 09:52
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
677,630.42 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
1
UD
1
1.00
1.2
materiales gastable de limpieza
-
Subtotal
800,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1,2080 JUMBO PRIMIUM
60
UD
2,300
138,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANO 6/1, 2800 PRIMIUM
60
UD
2,250
135,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES DE JABON ANTI BACTERIAL DE MANITA LIMPIA
12
UD
150
1,800.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS
100
UD
200
20,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS DIFERENTE AROMAS
100
UD
225
22,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
100
UD
200
20,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY FEBREZE
20
UD
20
400.00
8
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,100/1
30
UD
620
18,600.00
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1
10
UD
85
850.00
10
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS 1/50
50
UD
85
4,250.00
11
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLAS
4
UD
3,500
14,000.00
12
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO
12
UD
800
9,600.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
VELONES AROMATICOS GLADE CON DIFERENTES AROMAS
250
UD
350
87,500.00
14
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
FARDO DE FUNDA JUMBO 28X55 100/1
30
UD
1,000
30,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PIEDRA DE ALCANFOR PARA TANQUE DE INODORO
200
UD
30
6,000.00
16
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRANTE WD-40
8
UD
120
960.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY GLADE DE 300ML
70
UD
120
8,400.00
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
ROLLO DE LANILLAS BLANCA Y AZUL
2
UD
735
1,470.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINITOS DE OLOR PARA AUTO
150
UD
80
12,000.00
20
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE CUCHARITAS PLASTICAS 50/1
4
UD
400
1,600.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LISOL SPRAY DE 354G
35
UD
600
21,000.00
22
43212001 - Protectores de
(...)
43212001 - Protectores de brillo para pantallas de computador
2.3.9.2.01
BRILLO SCOT DOBLE CARA
20
UD
20
400.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOE TIME MIST COR DIFERENTES OLORES
12
UD
350
4,200.00
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
SHAMPOO PARA LAVAR AUTO
8
UD
300
2,400.00
25
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA MODERNO RAID
10
UD
100
1,000.00
26
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ANTIOBSTRUCCIONES PARA ORINARIO
60
UD
60
3,600.00
27
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GLADE PLUGINS SCENTED OIL
40
UD
395
15,800.00
28
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR ELECTRICO PARA GLADE PLUMIN SCENTED OIL
8
UD
790
6,320.00
29
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
CAJA DE VASO DE CARTON CON ASA #07 50/1
40
UD
2,400
96,000.00
30
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
CAJA DE VASO DE CARTON CON ASA #10
40
UD
2,450
98,000.00
31
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPER # 36
15
UD
250
3,750.00
32
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES DE SUAVITEL
6
UD
500
3,000.00
33
42171704 - Fajas para beb
(...)
42171704 - Fajas para bebés o porta bebés para servicios médicos de emergencia
2.6.3.2.01
FAJAS ABDOMINALES PARA TRABAJO M
10
UD
430
4,300.00
34
42171704 - Fajas para beb
(...)
42171704 - Fajas para bebés o porta bebés para servicios médicos de emergencia
2.6.3.2.01
FAJAS ABDOMINALES PARA TRABAJO L
10
UD
430
4,300.00
35
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GAMUSA PARA LAVAR CARRO PEQUEÑA
6
UD
500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.697508
Informe final de la selección DO1.AWD.697508
25/10/2019 09:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.159043
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0075 publicada por Tesorería Nacional
25/10/2019 09:40
(UTC -4 hours)
Detail