Contract Notice Detail
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Base Total Price:
60,004 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2019-0336
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2019 13:05:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2019 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/10/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,004.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,434.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
3,480.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,230.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
720.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,800.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
6,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,200.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,420.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
2,200.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,320.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CF-046147-2019
2019
60,004.00
DOP
Vencido
46147 - 16102019.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/10/2019 14:12:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2019 16:38:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/10/2019 16:54:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/10/2019 17:13:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/10/2019 09:44:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/10/2019 09:49:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aih204 -207 - 16102019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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46147 - 16102019.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Aih204 -207 - 16102019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.695027
21/10/2019 14:21
25,927.26 Dominican Pesos
Final Report:
21/10/2019 14:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
25,927.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
60,004.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFO AZUL
60
UD
58.9
3,534.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 PULGADAS
10
UD
150
1,500.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 4 PULGADAS
10
UD
150
1,500.00
4
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 PULGADAS
24
UD
145
3,480.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP BILLETERO 3/4 (19MM)
1
CAJ
30
30.00
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP BILLETERO MEDIANO
2
CAJ
50
100.00
7
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP BILLETERO GRANDE
2
CAJ
50
100.00
8
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO
12
UD
60
720.00
9
24102109 - Ganchos para s
(...)
24102109 - Ganchos para sacos
2.3.9.8.01
GANCHO ACCO PARA FOLDER
2
CAJ
100
200.00
10
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPA STANDAR
15
CAJ
20
300.00
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
10
UD
600
6,000.00
12
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPA INDUSTRIAL 5/8
10
CAJ
250
2,500.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE 130 HOJAS
2
UD
4,000
8,000.00
14
43211707 - Lápiz (stylus)
(...)
43211707 - Lápiz (stylus) para computador de luz
2.6.1.3.01
LÁPIZ DE CARBÓN
120
UD
50
6,000.00
15
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11
15
UD
60
900.00
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL
360
UD
35
12,600.00
17
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO EN PASTA MEDIANO UHU
8
UD
150
1,200.00
18
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3
60
UD
20
1,200.00
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
SACAGRAPA
10
UD
20
200.00
20
14111601 - Papel o bolsas
(...)
14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
12
UD
60
720.00
21
14111601 - Papel o bolsas
(...)
14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo
2.3.3.2.01
SUMADORA
2
UD
350
700.00
22
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
CERA PARA CONTAR DINERO
10
UD
100
1,000.00
23
41114203 - Tablas medidor
(...)
41114203 - Tablas medidoras
2.6.5.7.01
TABLA PORTA PAPEL
40
UD
55
2,200.00
24
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLA PLÁSTICA 12 PULGADAS
50
UD
20
1,000.00
25
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DETERGENTE PARA FREGAR
24
UD
180
4,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.695027
Informe final de la selección DO1.AWD.695027
21/10/2019 14:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.157804
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0336 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
21/10/2019 14:12
(UTC -4 hours)
Detail