Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
497,859.65 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2019-0071
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE POSTE DE CATENARIA EN EL PK 12+830 ENTRE LAS ESTACIONES GREGORIO GILBERT Y MAMA TINGO DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2019 15:32:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2019 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2019 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/10/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/10/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
497,859.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
20,685.60
DOP
----
View
2.6.5.1.01
42,450.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
178,896.00
DOP
----
View
2.3.1.3.03
26,609.31
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,373.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,931.28
DOP
----
View
2.6.5.2.01
104,597.46
DOP
----
View
2.3.9.1.01
25,847.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
35,000.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
30,000.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
12,498.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
7,118.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,017.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
225.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
612.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
2.6.5.2.01
100032408
511,046.30
DOP
Vencido
Certificado de Existencia de Fondos CM-0071.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/10/2019 16:43:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/10/2019 15:00:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/10/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado de Existencia de Fondos CM-0071.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de Compras CM-0071.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Convocatoria CM-0071.pdf
Other
Download
OPRET-DAF-CM-2019-0071 Adquisición Materiales y Herramientas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Codigo de etica para los oferentes.pdf
Other
Download
Acuse de recibo de conocimiento del codigo de etica de la OPRET.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.697472
25/10/2019 16:55
547,358.28 Dominican Pesos
Final Report:
25/10/2019 16:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
547,358.28 Dominican Pesos
DO1.AWD.697477
25/10/2019 18:13
428,084.16 Dominican Pesos
Final Report:
25/10/2019 18:13
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
338,574.86 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Bosquesa, S.R.L.
89,509.3 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Aquisición de articulos ferreteros
-
Subtotal
497,859.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
Barras Roscada B7 negra de 1¨ 8x6´
3
UD
2,700
8,100.00
2
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
Discos de corte de Diamante DC-D UP-S 12X1
2
UD
21,225
42,450.00
3
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrenas de Diamante SPX-L I-1/4¨ x 12¨
4
UD
44,724
178,896.00
4
11121502 - Resina
2.3.1.3.03
Cartuchos de Resina grande 500/1 RE500-V3
3
UD
7,011.86
21,035.58
5
11121502 - Resina
2.3.1.3.03
Aplicador de Resina y Porta Cartucho HDM 500
1
UD
5,573.73
5,573.73
6
24141604 - Relleno
2.3.9.9.01
Relleno Grouting 213 30kg/66.13
1
UD
1,373
1,373.00
7
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
Adhesivo concreto CB-8000-4 Texturizado
1
UD
1,035
1,035.00
8
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Tuercas Hexagonales A325 negro de 1¨-8H A194-2H
14
UD
392
5,488.00
9
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Tuercas Hexagonales A325 negro de 1-1/2¨-8H A194-2H
8
UD
848
6,784.00
10
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
Arandelas Planas A325 F436 de 1¨
7
UD
44.8
313.60
11
23101508 - Cortadoras
2.6.5.2.01
Cortadora de Diamante DCH 300 120V
1
UD
104,597.46
104,597.46
12
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desengrasante
100
GAL
258.47
25,847.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares Guantes Eléctricos
100
UD
350
35,000.00
14
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Penetrante Spray Lubricante
100
UD
75
7,500.00
15
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Penetrante Spray Limpiador de Contacto
100
UD
75
7,500.00
16
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Penetrante
100
GAL
150
15,000.00
17
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
Brochas 2¨
50
UD
42.37
2,118.50
18
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
Brochas 3¨
50
UD
72
3,600.00
19
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
Brochas 6¨
50
UD
135.59
6,779.50
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Lijas 40
50
UD
25.42
1,271.00
21
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Lijas 80
50
UD
20.34
1,017.00
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Lijas 150
50
UD
19.49
974.50
23
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Lijas 220
50
UD
26.27
1,313.50
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Lijas 280
50
UD
25.42
1,271.00
25
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Lijas 365
50
UD
25.42
1,271.00
26
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Estopas
20
LB
50.85
1,017.00
27
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon Liquido
15
GAL
15
225.00
28
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
Tie Wrap 6"
120
UD
1
120.00
29
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
Tie Wrap 8¨
120
UD
1.25
150.00
30
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
Tie Wrap 8.5¨
120
UD
1.4
168.00
31
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
Tie Wrap 1.5¨
120
UD
1.45
174.00
32
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Tape Eléctrico
40
UD
50
2,000.00
33
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Silicón Uretano
20
UD
166
3,320.00
34
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
Cemento de Contacto
4
UD
1,144.07
4,576.28
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.697477
Informe final de la selección DO1.AWD.697477
25/10/2019 18:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.697472
Informe final de la selección DO1.AWD.697472
25/10/2019 16:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.159264
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2019-0071 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
25/10/2019 16:43
(UTC -4 hours)
Detail