Contract Notice Detail
Summary Information

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155,200 Dominican Pesos
 
ICM-DAF-CM-2019-0016 
Adquisición de materiales de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de limpieza. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/10/2019 13:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
155,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.075,250.00  DOP----View
2.3.9.3.0127,300.00  DOP----View
2.3.9.6.0126,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0125,850.00  DOP----View
2.3.7.2.998,000.00  DOP----View
2.3.3.2.0158,000.00  DOP----View
2.3.9.9.014,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201611251,393.10  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/10/2019 12:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
17/10/2019 15:27:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
18/10/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Requerimiento.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.69412918/10/2019 12:17251,393.1 Dominican Pesos
    Final Report:18/10/2019 12:17Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial Maximo Julio R, EIRL251,393.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
155.200,00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07Cloro cl35GAL1505.250,00
    
 
2
42281603 - Desinfectante (...)
2.3.9.3.01limpiador de ceramica.60UD20012.000,00
    
 
3
32141105 - Obturadores o (...)
2.3.9.6.01FUNDAS GRANDES 55 GL 100/120PAQ80016.000,00
    
 
4
32141105 - Obturadores o (...)
2.3.9.6.01FUNDAS No. 28 100/120PAQ50010.000,00
    
 
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES SPRAY20UD1002.000,00
    
 
6
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB. SACO.11UD1001.100,00
    
 
7
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE.21GAL2004.200,00
    
 
8
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO CONCENTRADO.15GAL2503.750,00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHA.12UD1001.200,00
    
 
10
42211602 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.3.01ESCOBAS PLÁSTICAS PEQUEÑA CON SU PALO.45UD1406.300,00
    
 
11
42211602 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.3.01SUAPER DE ALGODÓN45UD2009.000,00
    
 
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99DECALIN10GAL2002.000,00
    
 
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIADORA 22 oz.9UD4003.600,00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA CREMA32YD1003.200,00
    
 
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR.7DOC4002.800,00
    
 
16
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01faldo de papel jumbo 12/150UD1.00050.000,00
    
 
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99LIMPIADOR DE CRISTALES15GAL4006.000,00
    
 
18
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES PLÁSTICOS6GAL8004.800,00
    
 
19
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑO 6/18DOC5004.000,00
    
 
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/1 FALDO.4UD2.0008.000,00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/10/2019 12:17 (UTC -4 hours)
Detail
18/10/2019 12:01 (UTC -4 hours)
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