Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
102,770.77 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-UC-CD-2019-0011
Request Name:
Adquisición de materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/10/2019 15:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/10/2019 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2019 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2019 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2019 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2019 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,770.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
12,812.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
12,012.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
32,604.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
5,460.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
62.46
DOP
----
View
2.3.9.2.01
67.04
DOP
----
View
2.3.7.2.06
39,752.77
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
DGI654195FG
856
121,629.51
DOP
Vencido
Comercial melo 121269.51.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2019 15:55:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/10/2019 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Comercial melo 121269.51.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Comercial melo 121269.51.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.690638
11/10/2019 15:58
121,269.51 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/10/2019 15:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
121,269.51 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
102,770.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101909 - Bobina de cobr
(...)
30101909 - Bobina de cobre
2.3.6.3.07
Cajas de bobina de taqueo
25
UD
512.5
12,812.50
2
23121612 - Agujas para má
(...)
23121612 - Agujas para máquina de cose
2.3.9.8.01
Paquetes de agujas
4
UD
3,003
12,012.00
3
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.1.01
Rollos de papel
3
UD
10,868
32,604.00
4
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
Pizarra 36X48 blanca m/metal
1
UD
5,460
5,460.00
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
Borradores de pizzara std
1
UD
62.46
62.46
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores para pizzara
2
UD
33.52
67.04
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura trafico blanco p/segalización contractor 5gl
1
UD
8,423.31
8,423.31
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura trafico amarillo para segalización contractor 5gl
1
UD
8,423.31
8,423.31
9
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Motas blanca
2
UD
348.5
697.00
10
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Portas rolo profesional
2
UD
504
1,008.00
11
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Brochas roma #2
2
UD
213.2
426.40
12
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Extensiones palo p/pintar
2
UD
1,216
2,432.00
13
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de pintura 88 amarillo maiz
6
UD
1,831.5
10,989.00
14
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de pintura color arena
3
UD
2,451.25
7,353.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.690638
Informe final de la selección DO1.AWD.690638
11/10/2019 15:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.155869
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-UC-CD-2019-0011 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
11/10/2019 15:55
(UTC -4 hours)
Detail