Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
106,370 Dominican Pesos
Request Reference:
INVI-UC-CD-2019-0126
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2019 12:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2019 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2019 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,370.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
49,520.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
8,000.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
41,900.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
175.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
175.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
cf-174-2019
236202
106,370.00
DOP
Vencido
CF-174-2019.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2019 11:13:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2019 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0126.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVI-UC-CD-2019-0126.pdf
Informe pericial de evaluación de las ofertas
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SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0126.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.703431
08/11/2019 13:53
104,041.54 Dominican Pesos
Final Report:
08/11/2019 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inheltek, SRL
104,041.54 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
106.370,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
28
UN
590
16.520,00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLA
10
UN
2.400
24.000,00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL
5
UN
1.800
9.000,00
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA NO.4
4
UN
200
800,00
5
31151601 - Cadenas de seg
(...)
31151601 - Cadenas de seguridad
2.3.9.8.01
CADENAS
200
UN
40
8.000,00
6
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO DE FLUXOMETRO BLANCO AME.
1
UN
14.800
14.800,00
7
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO DE FLUXOMETRO ORINA AME.
1
UN
13.600
13.600,00
8
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO DE FLUXOMETRO AME.
1
UN
13.500
13.500,00
9
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.6.3.04
JUNTA DE CERA
1
UN
175
175,00
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
5
LB
35
175,00
11
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON ANTI-HONGO
2
UN
350
700,00
12
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVIN DOBLE PUÑO CON LLAVE
6
UN
850
5.100,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.703431
Informe final de la selección DO1.AWD.703431
08/11/2019 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.161343
La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2019-0126 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
06/11/2019 11:13
(UTC -4 hours)
Detail