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Summary Information

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410,000 Dominican Pesos
 
ONAPI-DAF-CM-2019-0047 
Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina cuarto trimestre 2019. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina cuarto trimestre 2019. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/10/2019 14:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
410,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01170,900.00  DOP----View
2.3.9.9.01116,600.00  DOP----View
2.3.9.1.0192,320.00  DOP----View
2.3.7.2.036,330.00  DOP----View
2.3.9.5.0118,000.00  DOP----View
2.3.9.9.04900.00  DOP----View
2.3.7.2.054,950.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016 EG1570196464753ewhCt1410,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/10/2019 08:58:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/10/2019 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/10/2019 08:41:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
08/10/2019 11:33:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
08/10/2019 14:40:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
08/10/2019 17:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
09/10/2019 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
09/10/2019 10:32:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
09/10/2019 10:40:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
09/10/2019 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
09/10/2019 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
09/10/2019 11:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12Yes
09/10/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13Yes
09/10/2019 12:23:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14Yes
09/10/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
SOLICITUD ONAPI-DAF-CM-2019-0047.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA ONAPI-DAF-CM-2019-0047.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA ONAPI-DAF-CM-2019-0047.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PREVENTIVO ONAPI-DAF-CM-2019-0047.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.69213722/10/2019 09:43385,746.54 Dominican PesosActive
    Final Report:22/10/2019 09:43Download
 
    Awarded CompanyContract Value
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    Prolimdes Comercial, SRL49,973 Dominican Pesos
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    Casa Jarabacoa, SRL62,086.7 Dominican Pesos
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    Sancus Distributions, SRL142,726.9 Dominican Pesos
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    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL63,956 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL67,003.94 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de aseo y limpieza cuarto trimestre 2019-
    
Subtotal
410,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO 12/1 DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 600 PIES 150UD707106,050.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ450PAQ12556,250.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO50UD1959,750.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 50 GALONES 1/10040PAQ35514,200.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS, 7 OZ.500PAQ4020,000.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 30 GALONES 1/10030PAQ2156,450.00
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES, RECTANGULAR, DE PAPEL100PAQ858,500.00
    
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS DE 200 UNIDADES, CUADRADA, DE PAPEL 50PAQ472,350.00
    
9
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.9.01PAQUETE 25/1 DE PLATOS DESECHABLES FOAM, BLANCOS, No. 6, 100PAQ363,600.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICRO FIBRA, AMARILLA100UD505,000.00
    
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.100UD656,500.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA BLANCA DE 4GL PARA ZAFACON 1/10030UD952,850.00
    
13
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL EN SPRAY25UD1804,500.00
    
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA CON BRILLO PARA FREGAR50UD201,000.00
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)50GAL603,000.00
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON DE MANO50GAL1105,500.00
    
17
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO200UD408,000.00
    
18
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA PARA LA COCINA 1/6100PAQ54054,000.00
    
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE JABON LIQUIDO PARA FEGAR40GAL1134,520.00
    
20
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03GALON DE GEL ANTIBACTERIAL 5GAL3621,810.00
    
 
21
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.9.01VASO CONO, PAQUETE 1/200350PAQ10536,750.00
    
22
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE LIMPADOR DE CERAMICA10GAL1601,600.00
    
23
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS, 10 OZ.400UD4518,000.00
    
24
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY LATA 538GR50UD21310,650.00
    
25
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR 100UD121,200.00
    
26
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01REPUESTO PARA AMBIENTADOR, REFIL EN LATA30UD40412,120.00
    
27
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO 15UD60900.00
    
28
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN SPRAY, LATA DE 302GR 30UD1654,950.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
22/10/2019 09:43 (UTC -4 hours)
Detail
15/10/2019 08:58 (UTC -4 hours)
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