Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
104,982.66 Dominican Pesos
Request Reference:
ADN-UC-CD-2019-0140
Request Name:
MATERIALES PARA PUENTE LA ARENITA DEL SECTOR LA PUYA DE ARROYO HONDO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PUENTE LA ARENITA DEL SECTOR LA PUYA DE ARROYO HONDO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2019 16:41:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
02/10/2019 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2019 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/10/2019 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/10/2019 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/10/2019 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/10/2019 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/10/2019 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2019 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,982.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
11,666.56
DOP
----
View
2.3.2.1.01
11,666.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
23,328.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
11,660.00
DOP
----
View
2.3.6.3.01
11,665.85
DOP
----
View
2.6.5.1.01
23,331.05
DOP
----
View
2.2.9.1.01
11,665.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
ADN-INT-2019-01370
2019
105,000.00
DOP
Vencido
APROPACION ARROYO HONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2019 10:52:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPACION ARROYO HONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA ARROYO HONDO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD ARROYO HONDO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.712527
21/11/2019 10:57
104,998.91 Dominican Pesos
Final Report:
21/11/2019 10:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL
104,998.91 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
104,982.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153131 - Placas o barra
(...)
23153131 - Placas o barras o cintas de desgaste
2.3.9.8.01
PLANCHUELAS
64
UD
182.29
11,666.56
2
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO DE CORTE
15
UD
777.73
11,665.95
3
23171509 - Soldadura
2.2.9.1.01
SOLDADURA UNIV 6013 1/8 120 LIBRA
120
LB
97.21
11,665.20
4
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO DE CORTE RADIAL DE 14
5
UD
2,333.02
11,665.10
5
30102301 - Perfiles de al
(...)
30102301 - Perfiles de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
PERFIL GALV. 2X2X20 1.6MM
35
UD
333.31
11,665.85
6
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
OXIDO NEGRO
4
GAL
2,916
11,664.00
7
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.6.9.6.01
BROCHAS DE 2 PULGADAS
10
UD
1,166
11,660.00
8
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
OXIDO AZUL
6
UD
1,944
11,664.00
9
11162111 - Malla
2.3.2.1.01
MALLA ELECTROSOLDADA
2
UD
5,833
11,666.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.712527
Informe final de la selección DO1.AWD.712527
21/11/2019 10:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.165667
La lista de oferentes del proceso ADN-UC-CD-2019-0140 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL
21/11/2019 10:52
(UTC -4 hours)
Detail