Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
758,704 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0088
Request Name:
Adquisición Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales Ferreteros uso para este centro de Salud.Aprobado Mediante No.de Oficio 3930 de Fecha 18/09/2019 del Director General del Hospital Central.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/10/2019 09:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/10/2019 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/10/2019 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/10/2019 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/10/2019 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2019 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
758,704.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
758,704.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
1,070,000.00
DOP
Vencido
Presupuestaria ferretero.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2019 14:20:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA ferretero.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Presupuestaria ferretero.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud ferreteros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.687032
04/10/2019 15:37
895,270.72 Dominican Pesos
Final Report:
04/10/2019 15:37
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Document(s)
Suplidores Comerciales Andreisa, SRL
895,270.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
758,704.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cerámica 0.5x0.25
250
UD
500
125,000.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Extractores Aires 12x12
15
UD
3,500
52,500.00
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Extractores de Baño 6x6
15
UD
2,500
37,500.00
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Puertas Polimetalicas 1.00x2.10mts
43
UD
6,000
258,000.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Puertas Flotante 1.00x2 10mts
6
UD
30,000
180,000.00
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Yarda Tintado 1.00x2 10mts
45
UD
300
13,500.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Angulares
60
UD
80
4,800.00
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Memteg
55
UD
140
7,700.00
9
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cross de 4
196
UD
44
8,624.00
10
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cross de 2
65
UD
165
10,725.00
11
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Clavos Tipo L
200
UD
6
1,200.00
12
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Rollo Alambre dulce
30
UD
80
2,400.00
13
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Funda de Clavo de Acero 1/2
21
UD
60
1,260.00
14
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Fuminante Verde
600
UD
4
2,400.00
15
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Dulmiente 2 1/2 Cal #25
35
UD
90
3,150.00
16
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Porates 21/2 Cal #25
25
UD
110
2,750.00
17
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Plawellas Sheetrock
50
UD
390
19,500.00
18
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Clavos Con Arandelas
94
UD
5
470.00
19
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Esquineros de Metal
25
UD
85
2,125.00
19
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Madera 2x4x10 Pie
45
UD
120
5,400.00
19
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tornillo Estruturares
20
UD
180
3,600.00
20
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tornillo Plancha 1/4
25
UD
200
5,000.00
21
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cinta de Papel
14
UD
150
2,100.00
22
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Masillas Tapa Negra
9
UD
1,000
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.687032
Informe final de la selección DO1.AWD.687032
04/10/2019 15:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.154344
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0088 publicada por Hospital Central de las FFAA
04/10/2019 14:20
(UTC -4 hours)
Detail