Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
400,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2019-0079
Request Name:
Adquisición de Suministros de Limpieza, correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 2019, para ser utilizado por esta CNE y las Regionales Norte y Sur.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Por concepto adquisición de Suministros de Limpieza, correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 2019, para ser utilizado por esta CNE y las Regionales Norte y Sur, según requerimiento de la Sección de Almacén, ver ficha anexa.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2019 12:31:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2019 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/10/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
139,200.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
160,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
9,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
90,000.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
1,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
012012
1
400,000.00
DOP
Vencido
CERT OD3.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/10/2019 14:43:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/09/2019 09:29:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/09/2019 12:32:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/09/2019 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/09/2019 16:35:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/09/2019 10:30:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
18/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL OC3.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT OD3.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA OD3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.688743
08/10/2019 16:33
219,400.21 Dominican Pesos
Final Report:
08/10/2019 16:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
129,298.5 Dominican Pesos
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Meng Corp, SRL
35,676.12 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
54,425.59 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes
60
GAL
250
15,000.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes de piso (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
70
GAL
250
17,500.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Tarros de jabón para fregar de 2.5 Lbs (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
24
UD
200
4,800.00
4
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Galones de abrillantador de goma
12
GAL
600
7,200.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas para basura 17*22 negras (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
4,000
UD
25
100,000.00
6
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Galones de jabón de manos (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
18
GAL
500
9,000.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de 55 galones negra (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
1,200
UD
50
60,000.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape #32 (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
24
UD
200
4,800.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico jumbo (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
45
PAQ
1,000
45,000.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cajas de papel toalla para dispensador Kimberly Clark
45
CAJ
1,000
45,000.00
11
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Cubetas para limpiar
12
UD
150
1,800.00
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galones de shampoo para lavar vehículo (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
18
GAL
400
7,200.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores para dispensadores (bosque de cashmere)
60
UD
300
18,000.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores de 8oz (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
72
UD
400
28,800.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquetes de toallas micro fibra (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
2
PAQ
450
900.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en Spray (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
50
UD
500
25,000.00
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar
50
UD
200
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.688743
Informe final de la selección DO1.AWD.688743
08/10/2019 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.154930
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2019-0079 publicada por Comisión Nacional de Energía
08/10/2019 14:43
(UTC -4 hours)
Detail