Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,900 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-UC-CD-2019-0217
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, AC. RURALES, EDIF.MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACÉN KM. 18.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, AC. RURALES, EDIF.MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACÉN KM. 18.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2019 13:06:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.2.01
19,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
493
493
120,000.00
DOP
Vencido
fondo 493.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2019 08:23:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/09/2019 15:37:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/09/2019 16:07:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
18/09/2019 08:27:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/09/2019 11:31:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/09/2019 12:14:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
18/09/2019 12:38:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC2019-001014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
MATERIALES DE HIGIENE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.695603
23/10/2019 08:27
52,344.21 Dominican Pesos
Final Report:
23/10/2019 08:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
52,344.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
56,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS
30
UD
650
19,500.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA LIMPIA BAÑOS
50
UD
80
4,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO.
90
GAL
90
8,100.00
4
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
25
GAL
180
4,500.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 5 GLNS
25
UD
500
12,500.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON.
25
UD
300
7,500.00
7
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
40
UD
20
800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.695603
Informe final de la selección DO1.AWD.695603
23/10/2019 08:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.157954
La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2019-0217 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
22/10/2019 08:23
(UTC -4 hours)
Detail