Contract Notice Detail
Summary Information

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47,000 Dominican Pesos
 
IAD-UC-CD-2019-0249 
ADQUISICIÓN DE 250 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER CONSUMIDAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE 250 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER CONSUMIDAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

12/09/2019 09:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2019 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
47,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0147,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG156753845900450447,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/09/2019 11:38:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/09/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
20190911160555230.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
20190911162326888.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
20190911162326888.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.67631712/09/2019 11:4646,250 Dominican Pesos
    Final Report:27/09/2019 06:07Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    C & L Market, SRL46,250 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
47,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01ADQUISICIÓN DE 250 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER CONSUMIDAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019250UD18847,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
12/09/2019 11:38 (UTC -4 hours)
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