Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
350,001.5 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0071
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/09/2019 10:41:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/09/2019 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2019 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2019 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2019 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
350,001.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
350,001.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2370
2370
350,000.00
DOP
Vencido
PREVENTIVO 2370.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2019 09:54:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/09/2019 13:08:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/09/2019 16:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/09/2019 14:25:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
16/09/2019 08:11:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
16/09/2019 09:10:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
16/09/2019 10:30:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.678105
17/09/2019 10:03
318,570.71 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 02:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lufisa Comercial, SRL
318,570.71 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
1
UD
1
1.00
1.2
materiales gastable de limpieza
-
Subtotal
350,000.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1,2080 PRIMIUM
20
UD
2,700
54,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANOS 6/1,2800 PRIMIUM
20
UD
1,700
34,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS
60
UD
500
30,000.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS CON DIFERENTES AROMAS
60
UD
425
25,500.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
GALONES DE CLORA CLOROX
50
UD
300
15,000.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
AMBIENTADOR SPRAY FEBREZE AIR, ELIMINATES TOUGH
12
UD
20
240.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,100/1
12
UD
620
7,440.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERVILLETAS SUPREMAS
15
UD
84.7
1,270.50
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
200
400.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55,100/1
12
UD
1,000
12,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
AMBIENTADOR SPRAY GLADE
20
UD
120
2,400.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
LISOL SPRAY DE 354G
30
UD
600
18,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDOS DE SERVILLETAS NORMALES 10/1
15
UD
390
5,850.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ANTIOBSTRUCCIONES PARA ORINARIO
60
UD
90
5,400.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
LAVA PLATICO LIQUIDO
24
UD
95
2,280.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
LAVA PLATO EN PASTA
24
UD
80
1,920.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
GLADE PLUGINS SCENTED OIL
20
UD
395
7,900.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
CAJA DE VASOS DE CARTON #07,50/1
35
UD
2,500
87,500.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
CAJA DE VASOS DE CARTON #10
20
UD
1,500
30,000.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
CAJA DE VASO #07,50/1
2
UD
2,500
5,000.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
GALONES DE SUAVITEL
6
UD
150
900.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
GAMUSA PARA LAVAR CARRO PQ
6
UD
500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.150230
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0071 publicada por Tesorería Nacional
17/09/2019 09:54
(UTC -4 hours)
Detail