Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
204,340 Dominican Pesos
Request Reference:
SIUBEN-DAF-CM-2019-0051
Request Name:
Compra de pintura para adecuación de oficinas regionales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de pintura para adecuación de oficinas regionales
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
198,075.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,600.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,610.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
55.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0099
1
205,000.00
DOP
Vencido
Certificación de apropiación presupuestaria SIUBEN-DAF-CM-2019-0051.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/09/2019 09:44:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2019 13:47:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/09/2019 17:53:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/09/2019 17:13:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/09/2019 17:22:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/09/2019 14:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/09/2019 09:18:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/09/2019 10:16:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
19/09/2019 12:14:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación de apropiación presupuestaria SIUBEN-DAF-CM-2019-0051.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Invitación y ficha tecnica SIUBEN-DAF-CM-2019-0051.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud SIUBEN-DAF-CM-2019-0051.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.681302
25/09/2019 10:02
148,115.76 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 23:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Derthsoft Group, SRL
135,000.06 Dominican Pesos
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Harti Supplies, SRL
9,912 Dominican Pesos
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DAC Diseño Arquitectura y Construcción, SRL
3,203.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura semiglos Blanco (5GL)
22
UD
6,600
145,200.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura semiglos porcelana (5GL)
5
UD
6,600
33,000.00
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura acrílica Blanco (5GL)
4
UD
4,950
19,800.00
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla (1GL)
1
GAL
1,600
1,600.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Mota anti/gotas
10
UD
160
1,600.00
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas de 3”
6
UD
65
390.00
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas de 4”
6
UD
95
570.00
8
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Bandeja para pintura
10
UD
140
1,400.00
9
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.9.8.02
Estopa de algodón (1LB)
1
UD
55
55.00
10
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lijas calibre 120
5
UD
15
75.00
11
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.01
Porta rolo
5
UD
130
650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.151266
La lista de oferentes del proceso SIUBEN-DAF-CM-2019-0051 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
20/09/2019 09:44
(UTC -4 hours)
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