Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
65,876 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0050
Request Name:
Adquisición de insumos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de limpieza para el departamento de Amas de llaves
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2019 11:25:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2019 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2019 17:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2019 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2019 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2019 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2019 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/09/2019 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,876.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
17,350.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
7,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,220.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
3,200.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,600.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
1,800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
4,316.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,600.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
7,800.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
90.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
S-067-19
1
110,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2019 10:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TDA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Aut.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.676907
19/09/2019 09:15
72,187.68 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 08:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
A2 P Cleaners Suplay, SRL
72,187.68 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
65,876.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
CAJA DE VASO NO. 7
100
UD
50
5,000.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
CAJA DE VASO NO. 3
40
UD
125
5,000.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR NEGRA
1
UD
3,000
3,000.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
24
UD
100
2,400.00
5
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DESINFECTANTE
24
UD
130
3,120.00
6
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
PAPEL DE BAÑO
120
UD
20
2,400.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA
10
UD
50
500.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA E INODOROS
12
UD
250
3,000.00
9
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LUSTRADOR DE MADERA
2
UD
200
400.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
4
UD
200
800.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
4
UD
150
600.00
12
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
RECOGEDOR
2
UD
150
300.00
13
41121515 - Bombillos de p
(...)
41121515 - Bombillos de pipetas
2.6.3.2.01
BOMBILLOS
10
UD
180
1,800.00
14
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99
TERMOS DE CAFÉ GRANDES
4
UD
1,425
5,700.00
15
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
BANDEJA
4
UD
300
1,200.00
16
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ
5
UD
230
1,150.00
17
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS GRANDE DE TE
5
UD
200
1,000.00
18
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
PAQUETE DE VASOS PLASTICOS PARA CAFÉ
40
UD
125
5,000.00
19
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
PAQUETE DE VASOS PLASTICOS #10
10
UD
125
1,250.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE
2
UD
250
500.00
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
CAJA DE AMBIENTADOR
12
UD
100
1,200.00
22
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TOALLAS
10
UD
80
800.00
23
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
6
UD
300
1,800.00
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE MANOS
12
UD
300
3,600.00
25
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERAS PARA HIELO
3
UD
2,600
7,800.00
26
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
FARDOS DE BOTELLITAS
48
UD
17
816.00
27
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFETERAS
3
UD
600
1,800.00
28
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCARERAS
3
UD
150
450.00
29
52151617 - Cucharas de ma
(...)
52151617 - Cucharas de madera para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PEQUEÑAS
3
UD
30
90.00
30
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
BANDEJAS
5
UD
300
1,500.00
31
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
REGLETAS
2
UD
400
800.00
32
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS NO. 3
10
UD
110
1,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.149609
La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0050 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
13/09/2019 10:10
(UTC -4 hours)
Detail