Contract Notice Detail
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Base Total Price:
117,660 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0202
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2019 14:06:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2019 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2019 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2019 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/09/2019 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,660.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
24,180.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
9,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
12,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,880.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
63,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0202
2019
130,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2019 15:26:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/09/2019 15:27:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
OFICIO.pdf
Otro
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CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.676748
13/09/2019 15:36
118,863.04 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/09/2019 04:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Primen Distribuidora, SRL
118,863.04 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
117,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPERS # 36
56
UD
120
6,720.00
2
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
PARES DE GUANTES
60
UD
150
9,000.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLOS DE LANILLAS
3
UD
60
180.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
48
UD
110
5,280.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAIGONES
36
UD
150
5,400.00
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
AMBIENTADORES EN ESPRAY
36
UD
200
7,200.00
7
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
GALONES DE DESCALIN
20
UD
300
6,000.00
8
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.9.8.02
TOALLAS PARA LIMPIEZA
36
UD
80
2,880.00
9
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
48
UD
250
12,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CLORO (GALONES)
70
GAL
300
21,000.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO (GALONES)
70
GAL
300
21,000.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
MISTOLIN (GALONES)
70
GAL
300
21,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.149818
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0202 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
13/09/2019 15:26
(UTC -4 hours)
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