Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
27,675.39 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-UC-CD-2019-0012
Request Name:
COMPRA MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2019 16:05:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/09/2019 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,675.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.05
24,186.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,474.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
384.72
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,369.51
DOP
----
View
2.3.7.2.99
229.66
DOP
----
View
2.3.6.4.01
30.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.6.3.05
1
32,657.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION PINTURA 0078.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/09/2019 15:19:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2019 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD PINTURA 0077.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES PINTURA 0079.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.672638
05/09/2019 15:46
32,656.96 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 05:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
La Innovación, S.A.S
32,656.96 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
27,675.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121805 - Latas de acero
2.3.6.3.05
PINTURA ACRÍLICA VERDE LIMON
15
UD
838.98
12,584.70
2
24121805 - Latas de acero
2.3.6.3.05
PINTURA ACRÍLICA ACRÍLICO BLANCO
2
UD
4,194.92
8,389.84
3
24121805 - Latas de acero
2.3.6.3.05
PINTURA TROPICAL CONTRATOR ACRILICO VERDE
2
UD
601.69
1,203.38
4
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
MASKING TAPE ABRO 2123X30Y
5
UD
77.12
385.60
5
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
BROCHA ROMA 302007 MANGO MARRON PELO GRIS
4
UD
55.08
220.32
6
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
BROCHA ROMA 302008 MANGO MARRON
2
UD
82.2
164.40
7
24121805 - Latas de acero
2.3.6.3.05
PINTURA POPULAR TRAFICO
2
UD
1,004.24
2,008.48
8
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
THINER 1 GL
5
UD
271.19
1,355.95
9
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.9.01
EXTENSION PINTAR ROMA 3000
5
UD
217.8
1,089.00
10
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99
MASILLA ACRÍLICA
1
UD
229.66
229.66
11
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
ESPATULA ROMA 230 M
2
UD
6.78
13.56
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA AGUA NO 80
2
UD
15.25
30.50
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.147765
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2019-0012 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
05/09/2019 15:19
(UTC -4 hours)
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